納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款: 一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 分包是異地的也得需要預(yù)繳
老師 為什么預(yù)繳稅款要減去分包款 分包不用預(yù)繳稅款嗎
老師分包單位已預(yù)繳了稅款,我們總包又去預(yù)繳,能扣除分包款嗎?怎么證明分包單位預(yù)繳了呢?
預(yù)繳增值稅時,減去支付的分包款,請問為何要減去分包款,這個分包款是發(fā)包方把錢直接支付給了這個勞務(wù)分包公司了嗎
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%,什么請款下,這個預(yù)繳要減去支付的分包款,或者具體改怎么做能減去分包款
應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%,什么請款下,這個預(yù)繳要減去支付的分包款,或者具體改怎么做能減去分包款
老師們,我有個煩惱請教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績提成,全用費(fèi)用報銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個稅申報時間是怎么樣的,9月份申報的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上??偣臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),有個分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費(fèi)用可以在總公司加計扣除嗎,因為總公司的研發(fā)費(fèi)用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動了,這種情況分公司的費(fèi)用可以加計扣除么?總公司報表是合并申報的企業(yè)所得稅是按分配比例申報,賬務(wù)和增值稅是獨(dú)立核算!
每個月都可以正常三方協(xié)議繳費(fèi),這個月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報的話,假如申報4月份的,我直接拿出一個3月份的現(xiàn)金流量表按這個填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費(fèi)用,但是乙公司申報個稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補(bǔ)開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費(fèi)的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
那這里為什么要減去呢 有點(diǎn)不明白
就是減去 這個是規(guī)定 上面我發(fā)了文件的
適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額, 這不寫了
就是分包自己交自己的嗎
是的 自己繳納自己的
我們現(xiàn)在情況是 總包一次預(yù)繳了 然后分包把預(yù)繳的錢再給了總包 這樣行嗎
不能 各自繳納各自的