你好,建議讓你們上級下發(fā)一個(gè)劃撥資產(chǎn)文件,評這文件跟票據(jù)復(fù)印件入賬做固定資產(chǎn)處理。如果不行的話就把這個(gè)固定資產(chǎn)作為租入固定資產(chǎn)管理,不在賬面反應(yīng)。
用上級拔款購置的固定資產(chǎn),原始票據(jù)報(bào)到上級拔款部門,我單位只有復(fù)印的固定資產(chǎn)票據(jù),這種情況怎么做固定資產(chǎn)賬務(wù)處理處理啊?謝謝!
請問事業(yè)單位,在以前年度有在建工程,已竣工并投入使用,已付清款項(xiàng)但對方一直沒有開發(fā)票到我單位,所以賬務(wù)上一直未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請問這種情形能不能在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如果可以轉(zhuǎn)的話請問如何賬務(wù)處理?
固定資產(chǎn)抵押貸款業(yè)務(wù)貸款入了公戶,因?yàn)樾∫?guī)模怕130萬太大,沒入公賬,去年發(fā)生的,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理,有什么風(fēng)險(xiǎn),銀行賬跟原始票據(jù)對不上。
老師好,我們用的是預(yù)算一體化平臺,我單位是主管部門,預(yù)算資金下達(dá)到我們單位,在對二級機(jī)構(gòu)進(jìn)行建設(shè)時(shí)的工程款由我們單位支付,但是固定資產(chǎn)需要移交二級單位,這種情況財(cái)務(wù)憑證應(yīng)該如何處理?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報(bào)表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開始換人報(bào)稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
復(fù)印件不能做固定資產(chǎn)賬務(wù)處理對吧?
你好,是的,主要是你們這個(gè)發(fā)票肯定開具的是你的上級部門。