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2020-11-23 17:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-23 17:13

您好, 借:管理費用--福利費 ? ? ? ? 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 ? ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ?應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出

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您好, 借:管理費用--福利費 ? ? ? ? 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 ? ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ?應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出
2020-11-23
你好,同學。 借,預計負債 800 貸,以前年度損益調整 200 其他應付款 600 借,應交所得稅 50 貸,以前年度損益調整 50 借,盈余公積 15 未分配利潤 135 貸,以前年度損益調整 150
2020-09-03
借應收賬款90.4 貸主營業(yè)務收入70.4 預計負債-應付退貨款9.6 應交稅費銷項稅10.4
2021-05-25
同學你好,老師正在看
2023-05-27
學員你好,相關分錄如下 借:銀行存款9894.75 財務費用125.25 貸:主營業(yè)務收入8867.26(假設增值稅稅率13%) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1152.74
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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