同學(xué)您好, 請(qǐng)問(wèn)有相關(guān)交接
老師,我剛接了一家公司,去年的帳已經(jīng)匯算清繳完了,但是,我發(fā)現(xiàn)數(shù)字都不對(duì),領(lǐng)導(dǎo)給我買了一個(gè)新的軟件,我開(kāi)始錄去年的帳,發(fā)現(xiàn)數(shù)字不對(duì),現(xiàn)在怎么辦
老師好,有家大公司幾個(gè)月前在我們公司買了家具配件,并且開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對(duì)方已經(jīng)把這一小部分家里配件開(kāi)具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開(kāi)具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我這邊要怎么開(kāi)具這種紅字發(fā)票?我用是kye開(kāi)票軟件
老師 我家現(xiàn)在還在用稅控盤開(kāi)發(fā)票呢 今年2月份給對(duì)方公司開(kāi)的專票 然后對(duì)方也抵扣了 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要作廢 但是對(duì)方已經(jīng)是數(shù)電票系統(tǒng)了 他家在數(shù)電票系統(tǒng)上申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息單,但是我家一直用金稅盤呢 就導(dǎo)致他家開(kāi)的紅字信息表 我家下載不到 這都六天了還是下載不到他家開(kāi)的紅字信息表
老師 對(duì)方去年12 月份開(kāi)給我一份發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是最近發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了紅字,這個(gè)月重新開(kāi)出,那這樣我要繳稅嗎,總金額是一樣的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司在4月份開(kāi)具了一張數(shù)電發(fā)票,是電子專用發(fā)票,已經(jīng)隔了幾個(gè)月了, 現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢了,開(kāi)具了一張紅字發(fā)票,做了紅沖,現(xiàn)在重新開(kāi)具一張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)具的紅字和藍(lán)字發(fā)票是不是都要給到對(duì)方呢?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
有,就是匯算清繳的報(bào)表
我錄完憑證和匯算清繳的數(shù)字對(duì)了一下,發(fā)現(xiàn)不對(duì)
那您是需要更正匯算清繳的申報(bào)表是嗎,那可以到窗口去更正申報(bào)