您好,對(duì)的,這個(gè)的話是不需要交稅的這個(gè)
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
老師,我們以前月份的發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)認(rèn)證了,我已經(jīng)開紅字信息表給對(duì)方了,對(duì)方重新開發(fā)票了,我現(xiàn)在這樣做賬對(duì)嗎?
老師對(duì)方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師 對(duì)方去年12 月份開給我一份發(fā)票我已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是最近發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的單價(jià)開錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方開了紅字,這個(gè)月重新開出,那這樣我要繳稅嗎,總金額是一樣的
公司操作轉(zhuǎn)股為什么不按照實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格來?要按所有者權(quán)益的金額來?(所有者權(quán)益所有股東投資進(jìn)來的錢都在里面,這個(gè)總金額再按比例要轉(zhuǎn)的比例占多少金額,這個(gè)金額就是實(shí)際要填寫賣出的金額)導(dǎo)致我們要多繳五萬多稅費(fèi),該怎么處理比較好?
老師,一般納稅人購入的飼用小麥粉再銷售出去稅率是多少???
假如我給別人提供會(huì)計(jì)咨詢服務(wù),一個(gè)月1500,達(dá)到增值稅是起征點(diǎn)了嗎?按月5000-20000,按次300-500,這是按月還是按次?
老師可以給提供一份2025年山東的各行業(yè)的增值稅稅負(fù)率的表格嗎?謝謝
老師這個(gè)其他應(yīng)付款欠人家發(fā)票已開,錢是老板自己墊付的,現(xiàn)在這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)
圖一的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票金額是哪里來的? 根據(jù)圖二的業(yè)務(wù)類型來判斷嗎嗎?
老師,請(qǐng)教下個(gè)體經(jīng)營所得稅的應(yīng)納稅所得額是怎么算的?
老師,公司從國外個(gè)人股東哪轉(zhuǎn)股份過來,股份金額一二百萬的樣子,需要備案嗎?是對(duì)公轉(zhuǎn)給他好,還是以老板借款名義轉(zhuǎn)好?想要避稅?
老師,請(qǐng)問下,銀行貸款利息,是不是必須要銀行開發(fā)票?
小微企業(yè)和小型微利企業(yè)的不同是什么?怎么界定的