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公司A顧問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬20000補(bǔ)貼700,但是個(gè)稅申報(bào)扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個(gè)稅,但是我轉(zhuǎn)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補(bǔ)貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計(jì)提借;管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸;其他要付款。發(fā)放時(shí),借;其他要付款貸;應(yīng)交個(gè)稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊,求解

2020-11-20 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 16:25

您好,補(bǔ)貼的700,也需要并入勞動(dòng)報(bào)酬計(jì)稅

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 16:27

我知道呢,現(xiàn)在還有什么辦法補(bǔ)救嗎,除了改申報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:29

您好,只能是更正申報(bào)。

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 16:30

但是過(guò)了稅期了,下個(gè)月可以不

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:34

您好,按照規(guī)定是要在當(dāng)期更正申報(bào)的。

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 16:36

過(guò)了怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:37

您好,去稅局更正申報(bào)即可

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 16:37

不是當(dāng)月也可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:41

您好,以前或者是當(dāng)月,都可以去稅局更正申報(bào)的

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 16:42

但是就是要在稅期是吧

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齊紅老師 解答 2020-11-20 16:44

你好,不需要在稅期的

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 17:22

我拿票行嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:23

您好,這樣是可以的呢

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 17:25

那700是補(bǔ)貼,我可以拿什么發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:27

您好,讓對(duì)方給你去代開勞務(wù)發(fā)票

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 17:28

開20700的發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:29

您好,開700 的就可以了

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快賬用戶7856 追問(wèn) 2020-11-20 17:34

開700的勞務(wù)票嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:34

您好,是的,開700的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

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您好,補(bǔ)貼的700,也需要并入勞動(dòng)報(bào)酬計(jì)稅
2020-11-20
你好 A顧問(wèn)不是你們公司員工 。 是你們公司以外的 勞務(wù)費(fèi) 。那么? 你們應(yīng)該是按 20700來(lái)報(bào)個(gè)稅的。 為什么是按20000?
2020-11-20
你好? 這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得 怎么會(huì)走所得稅費(fèi)用科目。 這個(gè)不對(duì)的。 這個(gè)是 臨時(shí)工或者兼職人員的勞務(wù)報(bào)酬所得嗎 ???
2021-03-19
你好,2月份不用調(diào)整,三月份跟二月處理一樣。滯納金 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-03-04
你好!如果交了,然后退費(fèi)??梢灾苯樱航瑁浩渌麘?yīng)收款 貸:銀行 退回來(lái)。借:銀行 貸:其他應(yīng)收款,就可以了。
2024-04-13
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