你好? ?合同寫錯(cuò)了修改合同就行了。? ? ? 修改后按13%開票 。? ?
合同上寫錯(cuò)寫成了含17的稅率,是修改合同好,還是按13開,會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)
老師我們開具銷項(xiàng)票單位應(yīng)該是“臺(tái)”錯(cuò)寫成“個(gè)”。進(jìn)項(xiàng)票單位都是“臺(tái)”。合同也是“個(gè)”。哪個(gè)也修改不了了。對(duì)于我們開的銷售發(fā)票單位不一致有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都不能修改可以嗎
老師,有這樣一個(gè)問題,按照收款合同已經(jīng)開了發(fā)票,但是付款的合同沒有簽下來,沒法開發(fā)票進(jìn)成本,可以無票計(jì)提成本進(jìn)帳嗎,這樣做,稅務(wù)上認(rèn)可嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,我們公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,涉及兼營的業(yè)務(wù)了,但是簽訂合同的時(shí)候在一個(gè)合同上的,沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?合規(guī)嗎?因?yàn)槎惵什灰粯拥綍r(shí)候開票會(huì)分開開
想問下,我們2019年簽訂了一份合同,當(dāng)時(shí)增值稅稅率是16%,合同中寫了合同總金額10萬,其中不含稅86206.90元(10萬/1.16%),稅金13793.1(10萬/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求開票收款,2023年的增值稅率已經(jīng)是13%,那想問下,我們按照含稅金額10萬開具,按13%繳增值稅,這樣對(duì)嗎?
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
請(qǐng)問老師,我報(bào)稅的時(shí)候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來打成米,,有時(shí)候也會(huì)進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個(gè)人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個(gè)人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細(xì)代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉(zhuǎn)債中權(quán)益部分初始計(jì)入哪個(gè)科目?然后終止可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分又去哪個(gè)科目?
我們中級(jí)財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式,實(shí)際工作是按這個(gè)公式來計(jì)算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說的9.1號(hào)開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰呀,我記得之前有一道題說的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
那手改的可以嗎,因?yàn)楣珜?duì)公的匯款,有些都沒做合同就開票的
?你好寫一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議 雙方都得蓋章的? 。 不然沒有依據(jù) 。? ?