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我記完賬,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,還沒期末結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)一張憑證記錯了,怎么改

2020-11-20 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 12:41

您好 請問是什么會計(jì)科目錯誤

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快賬用戶8353 追問 2020-11-20 12:48

應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶8353 追問 2020-11-20 12:49

地方教育附加,教育附加,城市建設(shè)稅沒有分開記

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快賬用戶8353 追問 2020-11-20 12:50

9月份是分開計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:00

那取消審核 到原分錄修改就好了

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您好 請問是什么會計(jì)科目錯誤
2020-11-20
你好 當(dāng)期的建議返回去修改
2021-08-27
看下還能反結(jié)賬修改的吧 反結(jié)賬修改 然后反審核 直接修改憑證 然后審核再結(jié)賬。如果暫時結(jié)賬不了的話,那你就直接在這個月調(diào)整紅沖之前的,在做正確的。
2024-09-09
同學(xué) 這個可以反過賬之后再直接修改嗎
2022-01-10
你月,上月記賬錯誤可以本月紅沖,對期末結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有影響。
2021-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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