你好,你們能有發(fā)票嗎?計提的是什么業(yè)務的?
你好,我第一筆分錄沒有看懂,我我看了這張憑證后面附的原始憑證,這家公司上月工資是發(fā)了15000,怎么這張憑證第一筆分錄管理費用是1000,而且我們計提工資分錄不是借管理費用,貸應付職工薪酬嗎?
老師,我上季度開票比較多,計提了一筆費用,請問這筆費用后面怎樣付原始憑證比較合理?
你好,老師我想問下公司有一筆20萬的應收賬款,客戶幫朋友過賬的,發(fā)票開了,然后就是不過過公帳,那這筆費用怎么處理比較好
老師,我們有一筆錢支付了兩次,是桶裝水費。第一次是5月初,支付的一季度桶裝水,第二次是5月底,摘要還寫的一季度桶裝水,后面還會用這個公司,這個怎么處理比較好
老師我問一下比如說我老板自己墊付一筆錢沒給我說!后面直接拿票報銷!這個賬怎么做比較好!先做管理費用其他應付款!報銷沖其他應付款!還事直接做一筆其他應付款
在建工程完工后直接轉為固定資產(chǎn)時需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開來合同總金額的發(fā)票160000萬元,到了今年工程安裝完工之后驗收時涉及到扣款35000元,請問這種情況該如保做賬務處理呀?
公司科目中沒有設置市內交通費,發(fā)生了費用可以計入差旅費嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個是什么意思。我需要到哪個系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請問辭退員工給的經(jīng)濟賠償金和工資一起打款時,請問需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟補償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報免抵退稅申報表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內銷,這個分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個人部分公司承擔了,應該怎么做賬呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝
沒發(fā)票,就是為了沖費用
沒有發(fā)票,即使你做了暫估 匯算清交也得調增,不允許抵扣。
我上個季度計提時,借管理費用,貸其他應付款,這個季度做的紅字,借管理費用,貸其他應付款
年底沖平,我不知道做憑證后面用不用付原始憑證
你好,不用原始憑證的。