你好,是兩次的合計(jì)支付金額,對(duì)應(yīng)的是第一季度的桶裝水的費(fèi)用金額??
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢,這個(gè)是新公司,5月才稅務(wù)報(bào)道,5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開的發(fā)票,1張是管理費(fèi)專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個(gè)稅是133.89元,【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng),空調(diào)合同里的專票稅是1443元,專票稅180元,這2稅額還沒給人家打款,不過稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】,然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應(yīng)該跟總公司說報(bào)多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師:您好!有個(gè)問題想請(qǐng)教一下。剛接手一家設(shè)計(jì)公司的賬,這家公司是2022年2月份成立的。注冊(cè)資金300萬,有5個(gè)股東,都只是實(shí)繳出資了部分資金。2022年至今都沒有收入,沒開過發(fā)票,但有支付房租等支出。之前的會(huì)計(jì)一直都是零申報(bào)(收入為零,成本,管理費(fèi)用等所有數(shù)據(jù)都為零)。因?yàn)楹笃跁?huì)涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓。現(xiàn)在是第一季度季報(bào),我是該按實(shí)際的支出數(shù)據(jù)季度申報(bào),還是照舊零申報(bào)呢?
老師,我們有一筆錢支付了兩次,是桶裝水費(fèi)。第一次是5月初,支付的一季度桶裝水,第二次是5月底,摘要還寫的一季度桶裝水,后面還會(huì)用這個(gè)公司,這個(gè)怎么處理比較好
老師,有600萬的利潤需要消化掉,老板意思是注冊(cè)兩個(gè)小規(guī)模公司一家300萬來消化掉,如果實(shí)施的話應(yīng)該怎么操作風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),謝謝
公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是老板嗎?
公司需要注銷,庫存16萬,怎么處理?
委托付款協(xié)議簽字部分必須要手寫嗎,打印的可以嗎
老師,請(qǐng)問普通稅務(wù)師事務(wù)所向5A稅所學(xué)習(xí),提升改進(jìn)稅審底稿,主要需要改進(jìn)的方面有哪些方面,應(yīng)該怎么去做才能提升,以及是否有必要性,謝謝
老師,請(qǐng)問一下,老板購買送人的金飾可以報(bào)銷嗎?怎么入賬?
老師你好,我這邊想咨詢一下,我們項(xiàng)目在上海,甲方公司是江西的,我這邊需要個(gè)體戶公司給他們開具發(fā)票,個(gè)體戶公司注冊(cè)地址必須要是項(xiàng)目所在地或者是江西那邊才可以嗎?其他地區(qū)的可以開具發(fā)票嗎?
公司為個(gè)人提供裝修服務(wù),這個(gè)掛在其他應(yīng)收款還是掛在應(yīng)收賬款下面
您好老師,24年個(gè)稅人數(shù)超超殘保金的數(shù)了,現(xiàn)在還能更改個(gè)稅申報(bào)嗎,其他還需要更改什么表啊
老師,我們公司銷售發(fā)出防火門時(shí)是一門一證,客戶丟失35個(gè)門的證,后來客戶補(bǔ)證,費(fèi)用由客戶自己出,每個(gè)證10元,共收客戶350元,請(qǐng)問老師,這350元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
不是,一季度總共1600,我們支付了兩次1600。
你好,那就是多支付了,需要讓對(duì)方退回多付款項(xiàng)才是
我們讓他把第二次的1600也開了發(fā)票,但是時(shí)間是6月份,可以入到5月份第二次支付的賬里面去嗎?
你好,不可以。因?yàn)榈谝患径鹊乃M(fèi)才1600,不是3200啊
對(duì),那我們第二次付的1600可以作為預(yù)付后面二季度 的水費(fèi)嗎?
你好,可以這樣(作為預(yù)付后面二季度)(但是發(fā)票,通常是之后才會(huì)開具的)
那就是這個(gè)情況,5月底支付1600,發(fā)票6月開具,做賬5月,沒問題是嗎,老師
你好,是的,5月份做支付分錄。 6月份根據(jù)取得的發(fā)票,再做費(fèi)用分錄就是了。
老師,我們是行政單位,沒有費(fèi)用分錄呢。就根據(jù)支付的生成憑證。
你好,行政單位確定發(fā)票,計(jì)入 事業(yè)支出 科目核算。
老師,您意思是說我們5月份支出的時(shí)候做一次賬務(wù),取得發(fā)票的時(shí)候再做一次賬務(wù)嗎
你好,是的。 支付的時(shí)候,做支付的分錄(這個(gè)時(shí)候還沒有計(jì)入費(fèi)用)。 取得發(fā)票的時(shí)候,再做費(fèi)用分錄。