你好 支付時(shí)把個(gè)稅扣下來(lái)? 企業(yè)代扣代交個(gè)稅? 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除?
電商平臺(tái)支付給個(gè)人的傭金報(bào)酬發(fā)放到平臺(tái),個(gè)人想要提現(xiàn)到銀行賬戶,平臺(tái)如何代繳個(gè)稅,人太多企業(yè)代扣工作量大,個(gè)人不會(huì)去開(kāi)發(fā)票
老師,個(gè)人給企業(yè)提供勞務(wù),企業(yè)直接對(duì)公給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,第一是不是需要企業(yè)代扣代繳勞務(wù)所得個(gè)稅?第二,是必須去稅務(wù)局大廳開(kāi)嗎?,F(xiàn)在是不是有稅務(wù)局指定的委托代開(kāi)代征平臺(tái)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位分銷平臺(tái)銷售產(chǎn)品2000元,由客戶A支付,其中這2000元錢要給A的上級(jí)代理商傭金1000元,是直接由分銷平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額,對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息,問(wèn)題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問(wèn)題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理,不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我單位分銷平臺(tái)銷售產(chǎn)品2000元,由客戶A支付,其中這2000元錢要給A的上級(jí)代理商傭金1000元,是直接由分銷平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額,對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息,問(wèn)題1.我方按什么金額確認(rèn)收入?問(wèn)題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理,不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。
我們公司是文化傳媒公司,靈活用工平臺(tái)給我們簽訂合同提供人員服務(wù),我們公司支付人員報(bào)酬是通過(guò)靈活用工平臺(tái)賬戶給靈活用工人員發(fā)放工資,請(qǐng)問(wèn)這種算不算是直接支付給這些人員報(bào)酬?我們需要為其代扣代繳個(gè)稅嗎?靈活用工平臺(tái)提供這些人員報(bào)酬的發(fā)票給我們,發(fā)票內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S?,分錄怎么做?
那就是要個(gè)人去開(kāi)發(fā)票嗎
你好 ? 是的 ,個(gè)人去開(kāi)發(fā)票
就是有一些個(gè)人是嫌麻煩不太愿意去開(kāi)發(fā)票的,還有什么其他的方式嗎
你好 那就沒(méi)發(fā)票做賬? 匯算時(shí)納稅調(diào)整交稅?
就是現(xiàn)在不交稅先嗎,匯算清繳時(shí)再交稅
你好 個(gè)人沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票就是?,匯算清繳時(shí)把沒(méi)有票的成本費(fèi)用調(diào)整交稅
那有什么影響嗎要是匯算清繳時(shí)再把沒(méi)有票的成本費(fèi)用調(diào)整交稅
你好 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除?