你好!這個你計入到營業(yè)外收入就好 。
請教大家一個問題 我給對方打款9460 實際應該支付9464 但是關(guān)系好 免了4元錢 但是對方開具的發(fā)票是9464 、實際打款是9460 這個怎么辦 也就是實際打款跟開具的發(fā)票金額不符
老師,您好,我們有個客戶3月30日給開來的運費發(fā)發(fā)票15136.27元,但是我們要實際4月21日給他付款15421.05元,而且這個款也已經(jīng)支付了 但是這個發(fā)票差額284.78對方再不給補開發(fā)票了, 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師
購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來,但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來是需要支付150元的貨款,但價稅合計多開了100,開過來的發(fā)票價稅合計為160元,但實際付款為150元, 一項項核對了發(fā)票明顯,看到有一項物料發(fā)票上開了20kg,但實際到貨才19kg,是按實際到貨去付款,這樣就導致了對方發(fā)票金額和稅額多開了,實際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
老師請問,我們有個客戶,我們給對方開銷項票,發(fā)票金額24000,但是客戶實際打款23989,有11元差額,客戶說是手續(xù)費,給直接扣掉了,這11元該怎么入賬呢?
我方為銷售方,在17年的時候與一個公司簽訂了合同,金額為16萬,當時稅率為17%,17年-23年期間對方公司回款10萬,欠款6萬,一直不給錢。我方打算與對方打官司,但是對方說,我方16萬合同沒有開票(實際也沒有開票)選擇稅率為13%對方要求我們補開發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么開具發(fā)票?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風險?
發(fā)票就是普票 這個多出來的四元也開在里面了 意思是做成本的時候多加一筆分錄是么
你好!不是,是你打款的時候,借主營業(yè)務(wù)成本9464 貸現(xiàn)金9460 貸營業(yè)外收入4
好的 收到
你好!歡迎下次再來探討