同學(xué)你好 稅就是差額除以(1%2B5%)*5%
我們公司是勞務(wù)派遣公司,用的是差額征稅,開票的時(shí)候,用的是稅控里的差額開票方式,然后這個(gè)稅是怎么算的啊
勞務(wù)派遣公司開的差額票征稅,這個(gè)差額減除是什么意思
我們公司付款給勞務(wù)派遣公司33538.8元,勞務(wù)派遣公司開了一張差額征稅-差額開票的普通發(fā)票,不含稅金額31395.87,稅額74.93。備注欄顯示扣除額29897.26。我怎么計(jì)算核對(duì)派遣公司開的發(fā)票金額是否正確?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒確認(rèn)過長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報(bào)了投資收益但是沒確認(rèn)長(zhǎng)投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
老師,您看我發(fā)的這兩張發(fā)票,說明我們采用了兩種計(jì)稅方式是么,一種是一般計(jì)稅,一種是差額計(jì)稅對(duì)么
是的,是兩種計(jì)稅方式
那就這兩張發(fā)票我怎么做賬務(wù)處理啊老師,比較懵
借:銀行存款:1236.8 貸:主營(yíng)收入 1166.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 70.01 借:銀行存款 4947.2 貸:主營(yíng)收入 4935.42 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 235.58 借:主營(yíng)成本 4476.04 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)223.8 貸:應(yīng)付職工薪酬4699.84 借:應(yīng)付職工薪酬 4699.84 貸:銀行存款4699.84 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 81.79 貸:銀行存款 81.79
老師,您看看我想的這樣處理是不是有問題啊
差額納稅的可以 只是應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目寫成簡(jiǎn)易計(jì)稅
就是最后那個(gè)交稅的會(huì)計(jì)分錄三級(jí)科目改成簡(jiǎn)易計(jì)稅是么
對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
還有個(gè)問題就是,差額票那個(gè)會(huì)計(jì)分錄(第2-3),有沒有更簡(jiǎn)單點(diǎn)的分錄啊,還是在實(shí)操的時(shí)候只能像我這樣做
就是這樣做分錄的哦