同學(xué)你好,你是不是沒上傳答案
老師,這道題目中第二小問的稀釋每股收益的解題思路是什么,答案中分子部分我不太理解
老師,您好!我有兩個(gè)問題,第一就是方案五的解析我沒有看太懂,我的理解是從第二年開始可以看作預(yù)付年金的問題,求的第二年年初的現(xiàn)值以后再往前折1年。我感覺我的理解也沒有錯(cuò)。 第二個(gè)問題是這種綜合題怎么判分呢?我在題庫做完提交以后顯示我的答案錯(cuò)了。
老師,第二小題第二問,我不理解答案的做法,求講解分析。
計(jì)算分析題中的第二題,第二問中的第四小問,求現(xiàn)值指數(shù)!答案是不是錯(cuò)了?
老師,這個(gè)題目可以用差插值法嗎? 第二個(gè)圖片的答案,我不理解@小天老師
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
看錯(cuò)了,就是紅筆寫那里。等一下,
答案的解釋是正確的,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是沖減主營業(yè)務(wù)成本。 因?yàn)?,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是按照正常成本結(jié)轉(zhuǎn),沒有把跌價(jià)的考慮進(jìn)去。因?yàn)檎3杀疽呀?jīng)計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,所以要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本所對應(yīng)的跌價(jià)準(zhǔn)備沖減主營業(yè)務(wù)成本。
老師,主營業(yè)務(wù)成本懂了,但資產(chǎn)減值損失還是不太理解。 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的時(shí)候,是借:資產(chǎn)減值損失,表示資產(chǎn)減值損失增加;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本,資減在借方還是表增加,不應(yīng)該是減少嗎
題目做的是更正分錄啊。 原來的分錄是貸方資產(chǎn)減值損失,是錯(cuò)的,更正后,借方?jīng)_回資產(chǎn)減值損失貸方進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本。
明白了,謝謝老師。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評哦