你們有代收代付協(xié)議的嗎
老師,問下我們公司給對方打款750元,現(xiàn)在對方開不了票,款也回不來,對方從另外一個公司給我們開票做合同打款,能這樣操作嗎?有什么辦法?
老師,我們和另一個公司合作做項目,甲方把錢全打給我們了,現(xiàn)在我們需要打一半給合作公司,請問發(fā)票怎么開?會重復交稅嗎
老師,請問我們跟甲方簽合同,開票給甲方,現(xiàn)在甲方?jīng)]錢打款,讓我們作廢發(fā)票,重新開票給乙方,乙方付款給我們,說乙方是甲方的投資公司,可以這么操作嗎?如果可以需要對方提供什么材料?
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉(zhuǎn)了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結(jié)束分成的時候應該怎么做賬?
老師,我們和甲公司合作一個項目,甲公司給我們對公轉(zhuǎn)了50萬的合作款,項目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個合作款我們應該怎么入賬,等項目結(jié)束分成的時候應該怎么做賬?
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
并沒有,我們與甲方簽了合同,與合作的公司沒有簽訂,現(xiàn)在該怎么處理呢?
簽合同,你們簽了是多少?
簽的全部還是一半的。
簽的全部,我們是私底下與合作公司進行合作的,合同上一點沒體現(xiàn)
那就是全部做收入的
那我們轉(zhuǎn)賬給合作公司怎么開票呢?開票的話又得二次交稅。還是怎么處理更好呢現(xiàn)在?
a給你錢不開發(fā)票做收入 你給b錢 b開發(fā)票給你開 他繳納
就是相當于我們現(xiàn)在給合作公司轉(zhuǎn)款,合作公司來開具發(fā)票,然后他們繳納稅點對嗎?
你好 是的 是這么理解的
但是老師,我現(xiàn)在理解的是:比如甲方給我轉(zhuǎn)了一萬塊,這一萬塊我已經(jīng)交稅了,我現(xiàn)在從這一萬塊里轉(zhuǎn)5千給b公司,b公司再交稅的話其實是二次交稅了,因為這5千塊的稅我這邊已經(jīng)交過了
兩個不一個公司沒法按你說的這個來。
這次只能硬著頭皮二次交稅嗎?我現(xiàn)在的想法是可不可以我與b公司簽訂合作合同,寫清楚錢款的分配,然后我這邊給他轉(zhuǎn)賬,他給我開收據(jù)?這樣就不涉及發(fā)票交稅的問題了
bq可以,你和你的上家簽合同,也得重新簽。
和甲方不能重新簽了現(xiàn)在 只能開發(fā)票了嗎?
你好 是的 只能交稅。