你好,可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,或者是管理費(fèi)用里面。

甲公司為增值稅一般納稅人,銷售生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備適用的增值稅稅率為13%。2×17年1月1日,甲公司將一項(xiàng)固定資產(chǎn)作為合并對(duì)價(jià)換取乙公司持有的C公司70%的股權(quán)。該固定資產(chǎn)為2×15年6月取得的一臺(tái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,其賬面原值為800萬(wàn)元,已計(jì)提累計(jì)折舊120萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,合并日其公允價(jià)值為720萬(wàn)元。甲公司另為企業(yè)合并發(fā)生評(píng)估費(fèi)、律師咨詢費(fèi)等10萬(wàn)元。股權(quán)購(gòu)買日C公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為1800萬(wàn)元。假定甲公司與乙公司和C公司在投資之前無(wú)關(guān)聯(lián)方關(guān)系。不考慮其他因素,則甲公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬價(jià)值為( 1260?。┤f(wàn)元。 老師,你好,請(qǐng)問這道題怎么做呢
老師你好,我們是駕校。科目一考場(chǎng)已經(jīng)在固定資產(chǎn)里。因?yàn)閱挝话徇w,機(jī)房也搬遷,發(fā)生搬遷及布線費(fèi)用8萬(wàn)多。這8萬(wàn)多,怎么記賬
老師你好,我單位駕校??颇恳豢紙?chǎng)設(shè)備已經(jīng)在固定資產(chǎn)里,價(jià)值66萬(wàn)。因?yàn)榘徇w,發(fā)生搬遷費(fèi)和布線費(fèi)8萬(wàn)。這8萬(wàn)要怎么記賬
25、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購(gòu)入儀器設(shè)備1臺(tái),通過國(guó)庫(kù)支付W公司設(shè)備費(fèi)10萬(wàn)元,使用年限5年,同時(shí)支付給W公司一批材料費(fèi)1萬(wàn)元。 26、2019年3月1日,學(xué)校接受某企業(yè)捐贈(zèng)的一批電子設(shè)備價(jià)值500萬(wàn)元,支付相關(guān)費(fèi)用20萬(wàn)元。 27、2019年3月1日,財(cái)經(jīng)學(xué)院購(gòu)入專用設(shè)備價(jià)值60萬(wàn)元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學(xué)校盤點(diǎn)固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價(jià)值10萬(wàn)元。查明原因?yàn)橐郧澳甓热〉玫┯洠首鳛榍捌诓铄e(cuò)處理。 29、2019年3月1日,獲得當(dāng)?shù)卣疅o(wú)償調(diào)撥的設(shè)備一批,賬面價(jià)值10萬(wàn)元,相關(guān)稅費(fèi)由對(duì)方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無(wú)償調(diào)撥設(shè)備一臺(tái),賬面價(jià)值8萬(wàn)元,已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,期間發(fā)生運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,由學(xué)校承擔(dān)。 31、2019年3月1日,財(cái)務(wù)處根據(jù)國(guó)資處提供清單對(duì)設(shè)備計(jì)提折舊200萬(wàn)元。 老師,以上這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開具稅控專用發(fā)票注明價(jià)款450萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月實(shí)際收回價(jià)款430萬(wàn)元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無(wú)償贈(zèng)送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價(jià)10萬(wàn)元,C型小汽車尚無(wú)市場(chǎng)銷售價(jià)格。稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的成本利潤(rùn)率為30%(計(jì)稅時(shí)不考慮消費(fèi)稅)。(3)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。支付購(gòu)進(jìn)設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)用8萬(wàn)元(不含稅)、裝卸搬運(yùn)費(fèi)用3萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過。(4)當(dāng)月由于管理不善損失庫(kù)存原材料金額35萬(wàn)元,直接記入“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬(wàn)元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務(wù)機(jī)認(rèn)證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點(diǎn)后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報(bào)表。
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?


老師,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬(wàn),貸銀行存款。這樣嗎
你好是的,是這么做的。
不記固定資產(chǎn)嗎
你好,你這個(gè)費(fèi)用金額不算大的,可以不用做固定資產(chǎn)里面。
算不算固定資產(chǎn)的后續(xù)支出啊
不算,這個(gè)金額不算大。
老師,我們科目二建設(shè)場(chǎng)地,這個(gè)要入固定資產(chǎn)嗎
如果是自己的土地,這個(gè)放到無(wú)形資產(chǎn)里面核算,按月分?jǐn)偟街鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師不是我們的土地,是無(wú)償使用的。只是我們花錢建設(shè)。已經(jīng)發(fā)生設(shè)計(jì)費(fèi)了,我要怎么記賬
做長(zhǎng)期待攤,費(fèi)用里面不是自己的土地。
老師,建設(shè)費(fèi)大概要200多萬(wàn)。從設(shè)計(jì)費(fèi)開始相關(guān)的每筆支出,都記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)需要攤銷嗎,如果攤銷。怎么攤銷
你好,你們是平整土地嗎?在上面建房屋吧。
是在地面上建科目二訓(xùn)練場(chǎng)地,有倒庫(kù),S彎,上坡起步等。沒建房屋
那就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這些的
是每發(fā)生一筆支出都記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,還要攤銷嗎
你好,是的,每發(fā)生一筆就這么做,完工之后你再分?jǐn)偂?
按多少分?jǐn)偘?,怎么分?jǐn)?
你可以按最低三年,或者是按你的租賃期。 總的費(fèi)用/12/年限 這個(gè)就是月分?jǐn)偨痤~