你好,這樣的話沒(méi)有問(wèn)題,建議或許改成應(yīng)交所得稅
發(fā)放工資的時(shí)候,做分錄,把應(yīng)交個(gè)人所得稅寫(xiě)成其他應(yīng)收款,交個(gè)稅的時(shí)候,借,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
你好,發(fā)放上月工資的時(shí)候,有一個(gè)人的工資暫時(shí)不發(fā),是不是這樣做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-社保/公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,其他應(yīng)收款-個(gè)人?
老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
老師: 員工個(gè)人所得稅代繳的做賬是這樣的嗎: 借:其他應(yīng)收款——個(gè)人所得稅代繳 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候扣除 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人所得稅代繳 貸:銀行存款
樸老師,怎么在自然人電子稅務(wù)局添加多加單位信息
樸老師,員工的房貸信息,會(huì)計(jì)可以幫助錄入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)嗎?
你好,A企業(yè)是做成品油的企業(yè),企業(yè)買(mǎi)地開(kāi)發(fā)建設(shè)加油站,建成投入使用后后外包或租賃給第三方經(jīng)營(yíng),在賬務(wù)處理上怎么做分錄?
樸老師進(jìn),在嗎樸老師
老師你好,你說(shuō)這個(gè)月進(jìn)的庫(kù)存是10噸,為啥只記采購(gòu)8噸,剩下記到待認(rèn)證里
我們公司的有些固定資產(chǎn),在500萬(wàn)元一下,我都計(jì)入成本費(fèi)用了,稅務(wù)報(bào)表也沒(méi)做任何改動(dòng)
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷(xiāo)售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒(méi)有老師負(fù)責(zé)過(guò)香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過(guò)路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀