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老師,超市,小規(guī)模納稅人。付貨款:應(yīng)付48502,實(shí)付45402,折讓3560,請(qǐng)問這個(gè)折讓如何做會(huì)計(jì)分錄。(折讓也相當(dāng)于返的點(diǎn)。)
老師,小規(guī)模納稅人,超市,開業(yè)出庫100件飲料用來做抽獎(jiǎng)禮品,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,超市,熟食聯(lián)營(yíng)來領(lǐng)款,我們扣下返點(diǎn)付出款,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
政府撥款專項(xiàng)應(yīng)付款支付垃圾分類人員工資,請(qǐng)問會(huì)計(jì)科目怎么寫,請(qǐng)寫出每一步分錄謝謝老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問一下老師,新注冊(cè)的公司,打款到公司賬上,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是小規(guī)模納稅人。
老師您好,請(qǐng)問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場(chǎng),我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請(qǐng)問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個(gè)點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個(gè)其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個(gè)應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個(gè)數(shù)呢?感覺這個(gè)數(shù)也不太對(duì)呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊(cè)資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊(cè)資金
老師,請(qǐng)問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請(qǐng)教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊(cè)實(shí)繳資金科目要不要加上呢
您好,委托代銷采用收取手續(xù)費(fèi)的方式,分錄如下: (1) 收到貨物時(shí) 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 (2) 對(duì)實(shí)現(xiàn)外銷售時(shí) 借:銀行存款? 貸:受托代銷商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 (3) 收到增值稅發(fā)票時(shí) 借:受托代銷商品款 貸:應(yīng)付賬款 (4) 支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入——代銷手續(xù)費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
老師,之前銷售的時(shí)候我是加上超市其他一起算的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)來領(lǐng)款了,我要怎么調(diào)整過來呢
您好,這里有委托代銷的分類,您看下您是不是非包銷式視同買斷,是的話,您按進(jìn)貨價(jià)結(jié)算給供應(yīng)商。
老師,你現(xiàn)在只要告訴我之前我是做到自營(yíng)銷售收入里一起了,現(xiàn)要如何去調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做就好,有空我會(huì)去看相關(guān)書籍的
您好,您把這部分的收入沖回 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入——代銷手續(xù)費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
好的,明白了,謝謝老師
您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評(píng)是對(duì)我們的鼓勵(lì)。
老師,不對(duì),之前我做的是借:現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)沖回,貸應(yīng)付賬款?那現(xiàn)金呢
您好,收到的現(xiàn)金您結(jié)算的時(shí)候會(huì)給出了的,就是上面貸:銀行存款,您理解下。
老師,你理解下我說的嘍
我之前什的是,借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)沖回是做:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)付賬款 然后在 借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金, 是不是這樣老師
您好,相當(dāng)于您收了錢,計(jì)入了收入,但是發(fā)現(xiàn)這個(gè)收入不是您的,但是這個(gè)錢代收是沒問題的,您把收入轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,然后再把錢給人家,沖掉應(yīng)付賬款,賬就平了。
那這樣做是對(duì)的哈老師
您好,是的嘞,就是這么做的。
好的,明白了,謝謝老師
您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評(píng)是對(duì)我們的鼓勵(lì)。