您好 ,可以這樣操作的,

老師,電費(fèi)可以做暫估嗎?因?yàn)橹半娰M(fèi)是房東一直繳納的,一直和我們沒有結(jié)算。如果后面發(fā)票回來我們就沖之前暫估的是嗎?
老師,我現(xiàn)在有這個(gè)一個(gè)問題,因?yàn)槲覀儚S房的房東是自然人,以前一直代開不了水電費(fèi)發(fā)票給我們,我們就一直都沒有入賬。但是后來我經(jīng)手了之后,我現(xiàn)在重新把水電費(fèi)對(duì)公支付給房東,這樣有問題嗎?
老師,我們因?yàn)榧庸S一直沒給我們開票,暫估了好多委托加工物資,都是2022年的,現(xiàn)在已經(jīng)2023年了,發(fā)票還沒收到,需要把之前暫估的沖回來嗎?或者說最晚什么時(shí)候得沖回來呢
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請(qǐng)問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來發(fā)票了,我就直接沖減當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對(duì)吧,如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估?
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計(jì)入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來,說是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
老師,實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
老師,公司安裝空調(diào)機(jī)組購(gòu)買相關(guān)設(shè)備和電纜線,我怎么記賬,統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么?
新開辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財(cái)務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,商品退稅可以怎么退,按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
對(duì)方公司稅務(wù)查封了開不出來票收不了款,要怎么跟對(duì)方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購(gòu)買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營(yíng)的,這個(gè)車所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?


謝謝老師
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!