你好 選擇已抵扣來處理? ?

老師好 發(fā)票已經(jīng)勾選但還沒有申報(bào),然后開紅字發(fā)票時(shí),是選擇已抵扣還是未抵扣
請(qǐng)問退稅勾選確認(rèn)未申報(bào)出口退稅,需要紅沖發(fā)票,紅字發(fā)票信息是選擇已抵扣還是未抵扣
老師,紅沖發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證過的,開紅字信息表時(shí)選擇已抵扣還未抵扣?
出口退稅發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證之后,需要開具紅字信息表時(shí),是否選擇未抵扣?我申報(bào)報(bào)表時(shí)候需要怎么填報(bào)?
老師好!出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,開紅字發(fā)票的時(shí)候勾選已抵扣還是未抵扣
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

