同學(xué),你好,少轉(zhuǎn)了200嗎?
老師好 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么會有余額
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
你好老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是在貸方嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅月末余額5493轉(zhuǎn)出未交增值稅時金額5293,這會有什么影響
1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時候進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零???
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒有價值,因?yàn)槭抢习遄越ǖ?,后面過了兩年做了評估入賬,這個房產(chǎn)稅應(yīng)該從什么時候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報個稅?不太明白這個
公司買辦公樓對外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報銷差旅費(fèi)。必須是這個員工在我們公司繳納社保,申報個稅的,對嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會計(jì)分錄
老師你好,我查一下是5月末少轉(zhuǎn)過來的
同學(xué),你好,補(bǔ)轉(zhuǎn)了就可以了,沒有影響?