你好,這個(gè)是應(yīng)稅收入
老師,您好,我們公司是體育文化類的小規(guī)模納稅人,承接政府業(yè)務(wù),并上報(bào)預(yù)算,此預(yù)算就是我們給政府開具的銷售發(fā)票,請(qǐng)問這算是不征稅收入嗎
老師,請(qǐng)問 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計(jì)的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購(gòu) 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對(duì)方開票 給我們開票開的是 代購(gòu)辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對(duì)方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營(yíng)業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營(yíng)業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
老師你好,請(qǐng)問我手上一家客戶A公司是一般納稅人建筑行業(yè),,有個(gè)項(xiàng)目,是政府鄉(xiāng)村振興的文旅項(xiàng)目,對(duì)方項(xiàng)目款結(jié)算只接受3個(gè)的發(fā)票,這家客戶A公司是一般納稅人公司,那就要符合簡(jiǎn)易征收的條件,但是這個(gè)合同是乙方包工包料的,在政策上不符合簡(jiǎn)易征收的條件,問下鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目是不是有其他政策
小規(guī)模納稅人公司,2021年收入客戶一直沒給錢,所以我們沒有開收入發(fā)票,在22年4月客戶給了100萬21年的收入,然后開發(fā)票給對(duì)方,這樣子,賬務(wù)處理上應(yīng)該還是算做21年收入嗎?交增值稅怎么算?因?yàn)槭且徽晔杖?,具體分不清哪個(gè)月份,所以不知享不享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策?稅務(wù)上應(yīng)該算21年收入稅金還是22年啊?
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎