同學(xué)你好 就是根據(jù)差額來計(jì)算增值稅附加稅 比如說差額是100 那就是100除以(1%2B5%)*5%%2B100除以(1%2B5%)*5%*12% 所得稅就是利潤乘以所得稅稅率
差額征收怎么算增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
老師開票20萬需要上多少的增值稅和附加稅。企業(yè)所得稅是核定征收,征收率10%。20萬來算 這些需要怎么計(jì)算
老師 增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅怎么算
老師,您好,差額征稅是針對(duì)的增值稅還是企業(yè)所得稅,差額征稅怎么開發(fā)票,怎么申報(bào)納稅?
簽合同,收入100萬要加上稅(增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅),應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開92萬發(fā)票出去,對(duì)方說沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?
老師,我們新建酒廠,正在籌備,設(shè)備安裝中,可是老板從外地用這個(gè)公司釆購酒了,可以嗎?
你好,老師我想問下系統(tǒng)里面發(fā)票必須要下載下來打印才能入賬嗎,發(fā)票太多了咋辦呢
上個(gè)月(7月份)的員工工資申報(bào)有漏了幾個(gè)人,和有兩個(gè)人少報(bào)了工資,需要更正,請(qǐng)問這個(gè)月可以補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅以及剛正過來嗎?