你好,是一般納稅人還是小規(guī)模?開(kāi)什么業(yè)務(wù)的?
老師開(kāi)票20萬(wàn)需要上多少的增值稅和附加稅。企業(yè)所得稅是核定征收,征收率10%。20萬(wàn)來(lái)算 這些需要怎么計(jì)算
小規(guī)模公司收入100萬(wàn),增值稅和附加稅怎么計(jì)算?
搞epc工程,簽的合同100萬(wàn),分包出去20萬(wàn),一般人,都是9%的稅局,預(yù)繳的增值稅及附加還有企業(yè)所得稅怎么算啊,這個(gè)分錄要怎么計(jì)提和,實(shí)際繳款的時(shí)候怎么做
老師,你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算,包括增值稅及百分之十附加稅嗎
簽合同,收入100萬(wàn)要加上稅(增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅),應(yīng)該怎么計(jì)算?
公司找個(gè)人做勞務(wù),沒(méi)有發(fā)票 這種情況怎么弄?個(gè)人可以開(kāi)給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補(bǔ)貼200元如何做會(huì)計(jì)分錄及要交個(gè)稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個(gè)月在我們的收入提點(diǎn)33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個(gè)人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請(qǐng)問(wèn)收到專票3000元,預(yù)付3000元,實(shí)際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師,公司招聘了幾個(gè)大學(xué)在校研究生實(shí)習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計(jì)要持續(xù)半年左右,請(qǐng)問(wèn)這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費(fèi)用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時(shí)工申報(bào)工資,但不是每個(gè)月都是這些人,殘保金申報(bào)要計(jì)入人數(shù)嗎
公司買了200多萬(wàn)的設(shè)備,是直接進(jìn)管理費(fèi)用,還是每個(gè)月折舊,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下能給我一個(gè)簡(jiǎn)單的庫(kù)存的表嗎?我們這邊需要盤庫(kù)做庫(kù)存,但現(xiàn)在沒(méi)有表。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
一般納稅人
開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的?是13%銷售產(chǎn)品的嗎?
如果不考慮其他的扣除增值稅13%,附加稅12%,小型物地微利企業(yè)可以減半,企業(yè)所得稅小型物地企業(yè)5% 合計(jì)起來(lái)19% 不含稅的金額乘以19%?不含稅金額
我們是小型微利企業(yè),物流輔助服務(wù)行業(yè),增值稅6,附加稅10,企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算呢?是按照稅負(fù)率嗎?
你好,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?有進(jìn)項(xiàng)抵扣才能按照稅負(fù),如果沒(méi)有的話,全部。
目前沒(méi)有,我們和對(duì)方在合同議價(jià)階段,老板就想把稅都寫(xiě)上。所以我們應(yīng)該按照多少稅率計(jì)算?
你好,按照你上面的說(shuō)法的話,小型微利企業(yè)12%
那我們可以就可以直接寫(xiě)明,增值稅6%,附加稅10%,企業(yè)所得稅5%=合計(jì)稅率11.6%,或者直接寫(xiě)12%,對(duì)嗎?
可以的,可以這么做的。
對(duì)方提出,給我們6.67%,增值稅6%,附加稅10%,但是0.07%不知道是什么稅?
這是考慮了進(jìn)項(xiàng)的,根據(jù)稅負(fù)來(lái)的增值稅3% 所得稅2% 附加稅水利建設(shè)印花稅這些
您們具體幫忙解釋一下嗎?我沒(méi)有明白,或者我可以去哪里查詢一下相關(guān)文件呢?
這里沒(méi)有文件查詢,你交納的多少稅款自己計(jì)算的 沒(méi)人告訴你收人家多少稅點(diǎn) 都是自己企業(yè)內(nèi)部的 兩種做法,一種是有進(jìn)項(xiàng)抵扣的,另一種是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。你看一下你們平時(shí)交納的增值稅,所得稅 是根據(jù)收入的多少來(lái)繳納的就可以 這里面包含所有的稅款