你好 你們欠對方10000正好抵扣了是嗎
根據(jù)董事會作出的正式書面決議,寫字樓一層用于對外出租,其余樓層均作為本企業(yè)的辦公場所。2×10年5月25日,星海公司與一家大型超市簽訂了經(jīng)營租賃合同,將寫字樓一層出租給該超市作為經(jīng)營場所,租期為5年,租賃期開始日為2×10年6月1日。寫字樓一層能夠單獨計量和出售,建造成本為2400萬元,土地使用權(quán)成本按照建造成本的比例分配。要求:編制星海公司有關(guān)該寫字樓的下列會計分錄:(1)2×09年2月1日,購入土地使用權(quán)。 借:無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)10800000 貸:銀行存款10800000 (2)2×09年3月1日,預(yù)付工程款。 借:在建工程60000000 貸:銀行存款60000000 (3)2×10年5月20日,補付工程款。 借:在建工程30000000 貸:銀行存款30000000 (4)2×10年5月20日,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 ①假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式進行后續(xù)計量 ②假定星海公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量 (老師您看看我前三個做的對不對,順便幫我看看第四題怎么做,不太理解)
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購入生產(chǎn)用原材料一批,價款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺風(fēng),由于倉庫倒塌,導(dǎo)致上月購入的一批價值300萬元的原材料毀損,該批原材料購入時的進項稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場價格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負擔(dān)的醫(yī)療費0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價格的10%向C公司支付手續(xù)費。至2019年10月31日,C公司實際對外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐椛形词盏?。怎么做會計分錄?
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費的活動。話費是我們先墊付給客戶那邊充值進去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進去可以嗎
老師 教育費附加 地方教育費附加 有起征點嗎?是多少以下免收嗎?
一共還欠45000元
借應(yīng)付賬款貸預(yù)收賬款做這個。
借 應(yīng)付賬款1萬元 貸 預(yù)收賬款10000元
是這樣嗎?
你好 是是這么理解的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快