你好,對(duì), 借費(fèi)用 貸銀行或庫(kù)存現(xiàn)金就可以了
請(qǐng)問(wèn)下老師就是計(jì)算福利費(fèi)是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費(fèi)用—福利費(fèi) 然后貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款嗎
老師,對(duì)于差旅費(fèi)的報(bào)銷直接借費(fèi)用貸銀行或庫(kù)存現(xiàn)金就可以了是嗎,不需要計(jì)提的了是嗎
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費(fèi)發(fā)票,但是老板私自給員工報(bào)銷了,不需要從公司對(duì)公賬戶報(bào)銷。可以做進(jìn)賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)老師,單位銀行提現(xiàn)出來(lái)直接報(bào)銷費(fèi)用了,這個(gè)不過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金賬務(wù)處理借費(fèi)用貸銀行存款可以嗎?因?yàn)閱挝换旧蠜](méi)在用庫(kù)存現(xiàn)金科目
老師,公司的差旅費(fèi)是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月就支付的,是不是直接可以做,借:管理費(fèi)用~差旅費(fèi),貸:銀行存款,中間不通過(guò)其他應(yīng)付款可以嗎?
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開始對(duì)外開的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒(méi)有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問(wèn)圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
好的,謝謝老師,這個(gè)飛機(jī)票現(xiàn)在不是可以抵扣稅了嗎,為什么他這里沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅呢
①取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%
對(duì)的呢,所以為什么沒(méi)有借進(jìn)項(xiàng)稅呢
如果是小規(guī)模,沒(méi)有抵扣的
好的,怎么看他是不是小規(guī)模呀
那么你看題目的了,。會(huì)告訴你