意思是買這個后面需要送給客戶是不是,借庫存商品(專票一般納稅人,進項稅額) 貸應(yīng)付賬款,贈送做借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
申報個稅時,養(yǎng)老保險金個人繳費的數(shù)字填錯了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進來的進項票,一直沒有銷項,6月份季報不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個算增加的息稅前利潤時,為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報個稅也是只申報法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報行不行,
制造費用與期間費用的區(qū)別?
我們是銷售肥料然后附帶贈送割草機
那這個開發(fā)票的建議按下面這種開,做分錄,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入-肥料/割草機 貸應(yīng)交增值稅
不能直接做成銷售費用嗎
可以,可以直接做借銷售費用 貸庫存商品,也可以,需要寫清楚是買肥料才有贈品,別的不買沒有才可以?
是捆綁銷售, 這個就怕稅局到時候稽查要求你們視同銷售多交稅就不好了,