分開申報(bào)就可以這個(gè)

老師股東在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,個(gè)稅什么時(shí)怎么處理,是兩個(gè)公司都要申報(bào)個(gè)稅還是只在一個(gè)公司申報(bào)
我公司生產(chǎn)經(jīng)營所得 公司有兩個(gè)股東 一個(gè)是法人占60% 一個(gè)占40% 申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得的時(shí)候兩個(gè)都要申報(bào)還是只申報(bào)一個(gè)?
請教老師:員工在兩個(gè)單位拿工資,申報(bào)個(gè)稅是在一個(gè)公司申報(bào)還是兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)?如果在一個(gè)公司申報(bào),賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師,一個(gè)員工在兩家公司有工資,這兩家公司都是一個(gè)法人,那么這兩個(gè)公司都必須按照工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,我們老板注冊了兩戶公司,有一個(gè)員工在A公司發(fā)工資,但是在B公司也有提成,請問個(gè)稅是在A公司申報(bào)還是兩個(gè)公司都申報(bào)呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


分開申報(bào)兩個(gè)公司都不超過5000那不需要交稅嗎,年綜合申報(bào)又不超過人12w
是的,是的,是的,是的
那就是可以分開申報(bào)是嗎,兩個(gè)公司都是股東的
是的是的,是的都需要有發(fā)工資記錄,這個(gè)考勤勞動(dòng)合同,
我還是沒怎么明白,是分開申報(bào)沒問題是吧,
是的,分開申報(bào)沒有問題,
年綜合申報(bào)沒超過12w也不需要再申報(bào)了是吧
是的,是的,是的,是的
不是說員工在兩個(gè)公司上班需要合并到一個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅嗎
不是,你哪里看到的,
那假設(shè)不是股東,是別的員工另外有兼職你們不知道咋合并。。。。。。。不需要,即使后面需要做匯算清繳也是員工自己選擇,他不需要你們單位做,那就自己做,
自己做工資總額又沒有12 w
沒有不需要做匯算清繳,分開發(fā),就分開申報(bào)就可以,