你好,這個(gè)是現(xiàn)金流量表項(xiàng)目,應(yīng)該從銀行存款借方數(shù)減去營(yíng)業(yè)收入之后的余額填寫。
老師,為什么利潤(rùn)表取數(shù)不對(duì),我應(yīng)該如何調(diào)整? 科目余額表數(shù)據(jù)沒問題,利潤(rùn)表的本期金額的公式也沒問題呀
利潤(rùn)表這個(gè)項(xiàng)目的取數(shù)公式應(yīng)該是哪些
利潤(rùn)表這個(gè)項(xiàng)目取數(shù)公式應(yīng)該是什么?小規(guī)模未計(jì)提任何稅費(fèi),利潤(rùn)表里這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該沒有數(shù)字吧
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì) 這個(gè)公式跟的報(bào)表不相等 應(yīng)該從哪核查
利潤(rùn)表中的資產(chǎn)處置收益報(bào)表項(xiàng)目從科目余額表中的 哪些科目取數(shù)
我們是勞務(wù)公司旗下的材料公司,想歸集鋼材出租的費(fèi)用,怎么寫分錄
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 ,我想問一下出口退稅聯(lián)出口日期上是顯示9月底的那天還是10月的呢?
老師,施工工程,設(shè)計(jì)師購買的軟件使用費(fèi),計(jì)入什么科目?
老師好,我司讓會(huì)計(jì)公司出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,費(fèi)用3500元,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄要怎樣寫
遠(yuǎn)期結(jié)售匯 的會(huì)計(jì)分錄是什么 影響會(huì)計(jì)報(bào)表的什么數(shù)據(jù)
老師,你好,我想問一下,管理費(fèi)用可以記在借方嗎
樸老師好,請(qǐng)問企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種???謝謝
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老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該取哪個(gè)公式?小規(guī)模未超30萬免增值稅的沒有交稅,現(xiàn)在利潤(rùn)表這個(gè)項(xiàng)目為什么會(huì)有數(shù)字
老師在嗎
老師在嗎
老師在嗎
你好,免稅是指免征增值稅,但是仍然要計(jì)算企業(yè)所得稅,所以利潤(rùn)表會(huì)有相應(yīng)的營(yíng)業(yè)收入。
所屬期利潤(rùn)是負(fù)數(shù),虧損就不需要計(jì)提所得稅了吧?為什么這個(gè)項(xiàng)目還是有數(shù)字,取數(shù)公式錯(cuò)了?
你好,你這個(gè)虧損是指所得稅不用交了,你肯定還有其他稅費(fèi)要繳納。
小規(guī)模不超過30萬不需要繳納增值稅,又是虧損的,也沒開專票,請(qǐng)問是這個(gè)是需要繳納什么稅嗎?
你好,小規(guī)模30萬是說你們的全年累計(jì)銷售額不超過30萬?小規(guī)模只有年銷售額不超過120萬才可能申請(qǐng)免稅。另外在免稅之前你還是有稅金的,另外免掉增值稅,但是城建稅、教育費(fèi)附加、新華、房產(chǎn)稅等還是需要繳納。
流量表 支付的稅費(fèi)是已經(jīng)交掉的稅吧,需要產(chǎn)生流水后這個(gè)項(xiàng)目才有數(shù)字?上個(gè)季度普票開了不到5000,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)?還需要計(jì)提增值稅和附加稅?
你好,免稅是需要你去稅務(wù)局申請(qǐng)的,不是自己季度開票多少就自己認(rèn)定免稅,另外你本季度只開票五千多,上季度呢,之前期間開出的發(fā)票沒有免稅的時(shí)候都是要交稅的
老師我有點(diǎn)不明白,利潤(rùn)表這個(gè)項(xiàng)目表示的是稅款已經(jīng)繳納的嗎?上個(gè)季度才成立的公司,開票的開了5000,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
你好,是的,納稅人一般按照一個(gè)月或者一個(gè)季度為周期申報(bào)納稅,你上季度成立,那么上季度肯定申報(bào)納稅了,在未取得稅務(wù)局免稅認(rèn)定的情況下肯定會(huì)交稅,現(xiàn)金流量一定會(huì)有。
可是上個(gè)季度申報(bào)增值稅沒有交,銀行沒有扣款
你好,那沒法確定你這個(gè)現(xiàn)金流量表取數(shù)從那里得來的數(shù)據(jù)了,要不就是你們繳納的諸如印花稅,土地使用稅這一類,不因?yàn)樵鲋刀惷舛惗鴾p免的
開票分錄這么做的有問題嗎?:借:庫存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——免稅收入
利潤(rùn)表這個(gè)項(xiàng)目取數(shù)公式是:應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額,這個(gè)有問題嗎