您好,是的,您的理解非常正確。您沖進項的原因是什么??
老師您好,請問我們沖減進項稅的那部分,報稅是不是做進項稅額轉出就可以?(之前全部抵扣了,現(xiàn)在相對應的固定資產也沖出來了)
老師好,我們是一般納稅人,在計提農產品進項稅的時候,用投入產出法計提進項稅可以抵扣一部分銷項,稅務的說我們用的方法不對,應該用成本法,如果用成本法的話計提的進項稅要比產出法的少,所以要把之前多計提的那部分進項稅額轉出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉出的這部分進項要沖減什么科目呢?
老師,您好!前期購買固定資產A,但因業(yè)務是屬于簡易征收,所以之前進項稅做了轉出,沒有申報抵扣,申報時也填在進項稅轉出欄。但對于A的貨款,全部按照現(xiàn)流投資類進行了支付。目前根據(jù)文件,該資產進項稅可以抵扣了,我司申請了退稅,目前收到了稅局退稅款。請問,收到稅款怎么做會計分錄?對于收到的稅款現(xiàn)在算現(xiàn)流經營類還是算現(xiàn)流投資類?
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉出了一部分不該抵扣的進項稅,關鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉出這個科目嗎
老師當月計提的個稅,次月不繳,有啥后果
老師,現(xiàn)在收到23年和24年采購的普通發(fā)票,能直接入賬到本月嗎
公司一般納稅人,*建筑服務*機械租賃費能開9個點嗎
本月的原材料余額是110萬,庫存商品余額是88萬,本月盤點的原材料(原料+半成品):125萬;庫存商品-成品:85萬;這個應該調整分錄,做成和盤點表的金額一樣呢?
老師,24年的售后維修設備入到制造費用了,現(xiàn)在怎么調賬,謝謝
如果公司把該公司交的社保從員工工資里扣除這樣合法么
建賬套,所屬行業(yè)選什么,我公司經營范圍是金屬制品錯售,模具制造,汽車零配件批發(fā),汽車零配件零售,我要選那個行業(yè)?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學的嗎
老師紅沖主營業(yè)務成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產品,怎樣做分攤人工和制造費用的分錄?
之前工程發(fā)票開完了,但是實際審計金額要低,我們按照實際審計的金額入的賬。
您好,那應當對方將多開部分開紅字發(fā)票,您這邊做紅字,不是做進項稅轉出,