你好,補(bǔ)繳的關(guān)稅計(jì)入采購成本,增值稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),滯納金計(jì)入營業(yè)外支出

海關(guān)稽查補(bǔ)繳的關(guān)稅,增值稅,滯納金怎么做賬,稽查的這個(gè)手冊是去年的
老師,你好!上個(gè)月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補(bǔ)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報(bào)稅呢?
老師,稅務(wù)稽查查補(bǔ)收入,補(bǔ)交上年度企業(yè)所得稅,增值稅,滯納金做賬時(shí),如何補(bǔ)記稅務(wù)稽查出的收入
老師你好,公司為一般納稅人因例行稽查檢查,22年公司有發(fā)票不合格的,進(jìn)行了補(bǔ)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi),請問,增值稅及其他稅款產(chǎn)生的滯納金及稅費(fèi)都如何做分錄?是小企業(yè)會計(jì)制度
老師你好!請問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


這個(gè)不能抵扣的能進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好,補(bǔ)繳的是可以抵扣的。
海關(guān)稽查的能抵扣嗎,確定嗎,這是一個(gè)補(bǔ)稅罰款的
你好,補(bǔ)繳的增值稅可以抵扣,滯納金,匯算清繳調(diào)增。
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!