?你好,一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外

麻煩請教一下老師,主營業(yè)務(wù)是免稅的,還有一些商品房對外出租,這個是繳稅的,收到外單位的增值稅專用發(fā)票可以用來抵扣對外出租房屋的稅嗎?
老師您好,請教您商業(yè)租賃公司,從房東(房東是個物業(yè)公司)手中租入商場的整個樓層,然后有一部分裝修后分成小的鋪位對外出租,還有一部分分隔成大的房間對外出租,承租的商戶全是搞餐飲的,請教這些收入適應(yīng)多少的稅率,疫情期間有優(yōu)惠政策嗎?謝謝老師!
老師,請教一下。公司在外地有一處房產(chǎn),出租了,租金收入交的房產(chǎn)稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現(xiàn)外地房要賣,涉及到要補交房產(chǎn)稅、增值稅等,因為我們公司開了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務(wù)申請退增值稅和房產(chǎn)稅,這個租金專票是不是需要作廢,開票時間是2018年了。
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)個人有寫字樓對外出租給公司,對方需要增值稅專用發(fā)票。我想咨詢一下他個人去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票和注冊公司開發(fā)票哪個交的稅少?具體都需要繳納哪些稅?稅率分別是多少?
外貿(mào)出口 免稅開的電子增值稅普通發(fā)票,摘要寫啥?分錄我借:應(yīng)收賬款-外銷0.8 那另一個匯率差0.2是寫啥科目貸:主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品1 因為是免稅的所以沒有增值稅 貸方就一個主營業(yè)務(wù)收入?麻煩老師解答下
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
老師,主營業(yè)務(wù)已經(jīng)享受免稅政策了,其他業(yè)務(wù)還可以抵嗎?
主營業(yè)務(wù)已經(jīng)享受免稅政策了,不可以抵扣進項
老師,是這樣的,比如我們是國有糧食企業(yè),購進糧食取得專票有進項稅額,往外面賣是零稅率,商品房對我出租是5%的稅率,這個5%可以用進項稅扣除嗎?
5%可以用進項稅扣除
這樣子的話,我們每個月就不用交增值稅了,稅務(wù)局不會查吧
真實發(fā)生的,沒有問題
既可以抵扣,還可以免稅,這樣子真的可以嗎?
你們企業(yè)的,建議是不要抵扣,因為你們已經(jīng)免稅行業(yè)了
本身就不納稅,抵扣沒有意義
對外出租的商品房和商鋪是要交5%的稅的,這做在其他業(yè)務(wù)收入里了,每個月有好幾千,有稅額的。
那你可以取得進項抵扣
只有主營才免得
一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
嗯嗯,謝謝老師!
沒問題了
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