人工發(fā)票,你是增值稅專用發(fā)票嗎
老師你好 我這代帳公司 經(jīng)常用快遞費(fèi)啊 住宿費(fèi) 維修費(fèi)啊 的進(jìn)項(xiàng)專票 來進(jìn)行抵扣銷項(xiàng) 這樣可以嗎 我看書上說 用于集體福利 或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物,加工修理修配勞務(wù) 不可抵扣銷項(xiàng)啊
老師,加工業(yè)一般納稅人,上月汁提人工費(fèi)16萬,這月開來人工費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)票,怎么做帳務(wù)處理啊?
老師,一般納稅人公司收到億企贏技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票一張,怎么做帳務(wù)處理??這張票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
一般納稅人加工企業(yè),上個(gè)月開了3%信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月怎么報(bào)稅,怎么處理呢
加工行業(yè)(一般納稅人)開出加工服務(wù)費(fèi)是13%。代加工行業(yè)可以相關(guān)抵扣的進(jìn)項(xiàng)有哪些?怎么做可以降低成本,稅率太高了
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
老師,請問一下,汽車公司的銷售合同上車的總價(jià)款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬,開票是14萬嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個(gè)人所得稅嗎?社保個(gè)人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個(gè)稅申報(bào)是791萬,然而我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)顯示我22年申報(bào)工資為920萬,我22申報(bào)表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬元元,然后我去大廳查看我個(gè)稅申報(bào)表也是920萬元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過,需要重新計(jì)算個(gè)稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
是的,是可抵扣的專用發(fā)票
那你之前那個(gè)人工費(fèi)16萬是怎么賬務(wù)處理的
上月 借生產(chǎn)成本一工資16萬,貸應(yīng)付職工薪酬16萬,,這月發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是16萬,不知咋處理了
那那你現(xiàn)在認(rèn)證抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借“生產(chǎn)成本一工資? 負(fù)數(shù)
不是應(yīng)該沖應(yīng)付職工新酬嗎?上月已確認(rèn)成本了呀
你就是成本多確認(rèn)了,所以要進(jìn)行沖減啊