你好,抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)有,水電費(fèi)、房屋租金或者是房屋的折舊費(fèi)、設(shè)備的折舊費(fèi)、輔助材料
.振興公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。材料按照實(shí)際成本進(jìn)行核算,20×1年6月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)委托加工原材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料成本為170000元,支付加工費(fèi)10000元,增值稅為1300元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;受托方代扣代交消費(fèi)稅20000元。委托加工的原材料已全部收回,將直接出售,加工費(fèi)和稅金已用銀行存款支付。(2)收回的委托加工原材料全部出售,收取價(jià)款200000元,增值稅26000元,存入銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)假老師一個(gè)問(wèn)題,木制品加工企業(yè)一般納稅人,購(gòu)入原木的進(jìn)項(xiàng)稅率是多少?生產(chǎn)加工成木箱銷(xiāo)售時(shí)可以按什么稅率進(jìn)行抵扣嗎?
花溪卷煙廠為一般納稅人企業(yè),2020年4月委托大華卷煙廠加工一批特制煙絲,委托加工合同中注明成本金額為38000元,加工費(fèi)4000元(不含增值稅),煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,雙方適用的增值稅稅率均為13%。煙絲加工完成,花溪卷煙廠提回?zé)熃z驗(yàn)收入庫(kù)等待以后再進(jìn)行生產(chǎn),用銀行存款支付加工費(fèi)、增值稅和代扣代繳的消費(fèi)稅。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
3.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行核算,收回的加工后的材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲企業(yè)有關(guān)資料如下:(1)發(fā)出加工材料一批,實(shí)際成本為20萬(wàn)元;(2)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)7萬(wàn)元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅;(3)以銀行存款支付往返運(yùn)費(fèi)1.11萬(wàn)元(含11%增值稅);(4)材料加工完成,已驗(yàn)收入庫(kù);要求:做出甲企業(yè)委托加工的相關(guān)賬務(wù)處理(單位:萬(wàn)元)
某一般納稅人企業(yè)委托單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)生有關(guān)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù)。1發(fā)出原材料一批,成本為500000元,用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品。2.用銀行存款實(shí)際支付加工費(fèi)120000元(不含稅),增值稅率13%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣:受托方代收代繳消費(fèi)稅20000元。該批材料加工后委托方直接出售。3.加工收回后入庫(kù)。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
它的成本,人工費(fèi)、輔助材料、房屋租金、水電費(fèi)、設(shè)備的折舊費(fèi)、車(chē)間所有辦公室的支出。
這些都不帶增值稅,那企業(yè)不是需要繳納高額的增值稅?
你好,取不到增值稅專用發(fā)票的,那就只能交稅。