你好,同學(xué)。 預(yù)交的時(shí)候,其他單位申報(bào)也不會(huì)影響你的申報(bào),只有匯算時(shí)才會(huì)匯總處理的。 你看你之前是否正常申報(bào)的
那個(gè)老師,我有個(gè)問題想跟您咨詢一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢,他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個(gè)2萬的錢。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來。你說這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)]多長時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師,就是這樣的,我同事跟我不一個(gè)地區(qū),也是代理門店,他那就沒有印花稅這一項(xiàng),我這有,但是顯示征收率是0,請問這樣是0申報(bào)還是其他呢?
一個(gè)公司給報(bào)個(gè)稅,其中有一個(gè)人,它顯示應(yīng)補(bǔ)退稅90,但是他這個(gè)個(gè)稅其他的就給他報(bào)了3000,工資就是3000,但是吧別的單位也沒有給他報(bào)過他,據(jù)他說就是應(yīng)該沒有報(bào)過個(gè)稅,那這是這90是怎么回事兒呢?
你好老師,公司給有個(gè)工人報(bào)了一個(gè)月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補(bǔ)個(gè)稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報(bào),而且工資都報(bào)的高,當(dāng)時(shí)他說不認(rèn)識(shí)有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補(bǔ)稅了,現(xiàn)在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會(huì)承擔(dān)給他補(bǔ)個(gè)稅啊,不明白為什么我們就報(bào)了一個(gè)月稅務(wù)局讓我們補(bǔ)呢
像一些工地的工人工資他們是沒有固定的工作單位的,如果說有個(gè)工作單位給他們發(fā)了工資了申報(bào)了個(gè)稅,那另一個(gè)工作單位也給他們發(fā)工資,那另一個(gè)工作單位也要給他們申報(bào)個(gè)稅嗎?一個(gè)月內(nèi)兩個(gè)公司給同一個(gè)人申報(bào)個(gè)稅可以這樣的嗎?
低值易耗品申報(bào)屬性屬于什么?選項(xiàng)有固定資產(chǎn),其他非資產(chǎn)
老師科目余額表里,期末余額周轉(zhuǎn)材料低值易耗品借方有余額,是沒有攤銷嗎
請問老師,公司是生產(chǎn)紙箱的,實(shí)際經(jīng)營地址和注冊地址不在一起可以嗎
我們是傳媒公司 也是主辦方 組織中醫(yī)講課 請一位專家講課 我們收取每人800遠(yuǎn)的講課費(fèi)應(yīng)該開具什么發(fā)票 發(fā)票內(nèi)容是什么
一般納稅人收到的出差用的住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?謝謝!
老師 個(gè)人代開的租車發(fā)票,9.6萬 稅率是多少 多少以下不用繳納增值稅 北京地區(qū)
期間費(fèi)用明細(xì)表填表說明哪里找
老師,竣工決算審計(jì)費(fèi)要放在建工程還是管理費(fèi)用?
老師,我們是做研學(xué)服務(wù)的,然后之前學(xué)校來研學(xué)開的發(fā)票就是研學(xué)活動(dòng)服務(wù)費(fèi),包括車費(fèi),餐費(fèi),老師講課和組織活動(dòng)得費(fèi)用,但是,現(xiàn)在教育局規(guī)定不能全部開在一起,要單獨(dú)開具門票,可以開具門票?
老師你好,現(xiàn)在我們有一個(gè)建筑公司要賣掉,現(xiàn)在涉及到未分配利潤那里有40來萬的余額,存貨那里有31萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年公司0收入,我想把這個(gè)財(cái)報(bào)調(diào)平?jīng)]有利潤了再股權(quán)轉(zhuǎn)讓,怎樣調(diào)比較合適?我想了三個(gè)方案,但是不曉得哪種合理無風(fēng)險(xiǎn)些,請老師幫我看看 1、存貨31萬結(jié)轉(zhuǎn)到20或者21年,調(diào)整20年或21年利潤,只改財(cái)報(bào),其余報(bào)表不動(dòng) 2、存貨結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月,改24年4季度的財(cái)報(bào),第四季度企業(yè)所得稅預(yù)交表,還有24年匯算清繳的表 3、直接結(jié)轉(zhuǎn)到今年2季度,但是考慮到今年沒有收入,不知道結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒有風(fēng)險(xiǎn) 老師那種最合理呀?或者我想的都不合理呢
老師,是正常申報(bào)的
但是之前沒有報(bào)過這個(gè)稅,也沒有人給我報(bào)過一個(gè)稅
正常申報(bào),那就有可能你是出現(xiàn)了稅率臨界點(diǎn),會(huì)出現(xiàn)這種情況。這就是正確的
稅率臨界點(diǎn)啥意思
其他公司給她報(bào)過個(gè)稅了呢
不會(huì)影響,其他公司申報(bào)也不會(huì)出現(xiàn) 在你公司來。 3%? ?10%,比如之前3%,?,F(xiàn)在累計(jì)金額高了,10%稅率,這樣扣除除多了,就會(huì)存在的