你好,同學。 預交的時候,其他單位申報也不會影響你的申報,只有匯算時才會匯總處理的。 你看你之前是否正常申報的
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師,就是這樣的,我同事跟我不一個地區(qū),也是代理門店,他那就沒有印花稅這一項,我這有,但是顯示征收率是0,請問這樣是0申報還是其他呢?
一個公司給報個稅,其中有一個人,它顯示應補退稅90,但是他這個個稅其他的就給他報了3000,工資就是3000,但是吧別的單位也沒有給他報過他,據(jù)他說就是應該沒有報過個稅,那這是這90是怎么回事兒呢?
你好老師,公司給有個工人報了一個月工資4800多,但是稅務(wù)局給的名單讓他補個稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報,而且工資都報的高,當時他說不認識有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補稅了,現(xiàn)在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會承擔給他補個稅啊,不明白為什么我們就報了一個月稅務(wù)局讓我們補呢
像一些工地的工人工資他們是沒有固定的工作單位的,如果說有個工作單位給他們發(fā)了工資了申報了個稅,那另一個工作單位也給他們發(fā)工資,那另一個工作單位也要給他們申報個稅嗎?一個月內(nèi)兩個公司給同一個人申報個稅可以這樣的嗎?
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師,是正常申報的
但是之前沒有報過這個稅,也沒有人給我報過一個稅
正常申報,那就有可能你是出現(xiàn)了稅率臨界點,會出現(xiàn)這種情況。這就是正確的
稅率臨界點啥意思
其他公司給她報過個稅了呢
不會影響,其他公司申報也不會出現(xiàn) 在你公司來。 3%? ?10%,比如之前3%,。現(xiàn)在累計金額高了,10%稅率,這樣扣除除多了,就會存在的