你好,這樣就是零申報(bào)的
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn),那我沒有銷售不動(dòng)產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒有申報(bào)這個(gè)表格。
老師,就是這樣的,我同事跟我不一個(gè)地區(qū),也是代理門店,他那就沒有印花稅這一項(xiàng),我這有,但是顯示征收率是0,請(qǐng)問這樣是0申報(bào)還是其他呢?
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開票的時(shí)候也是開五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來算收入呢?
老師我剛剛那個(gè)問題結(jié)束提問了,我季報(bào)那沒有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師這里申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就是其中一個(gè)人他沒有從公司離職但是沒有工資,那我就沒辦法改成非正常狀態(tài)了,這樣的情況咋弄呢?我這邊還是給他收入按照零申報(bào)嗎?
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒有行政然后 有個(gè)人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對(duì)公給他報(bào)銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒有完成時(shí)點(diǎn)說法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
也沒高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?