咨詢一下稅務(wù)局,一般情況下零申報(bào)。
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn),那我沒(méi)有銷售不動(dòng)產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒(méi)有申報(bào)這個(gè)表格。
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤(pán)也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫(xiě)報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤(pán)一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
未開(kāi)票收入在2020年12月申報(bào),2021.1月在申報(bào)表附一表未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù),假設(shè)2021年1月沒(méi)有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報(bào)表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個(gè)數(shù)?請(qǐng)問(wèn)要填寫(xiě)哪個(gè)表格才能把這個(gè)數(shù)沖掉!
我們是開(kāi)具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報(bào)表這塊,發(fā)現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題,就是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候減免稅金那欄都是會(huì)提醒按5%稅金手動(dòng)修改才可以報(bào)(自動(dòng)顯示3%,報(bào)的時(shí)候提醒按5%的那個(gè)稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開(kāi)票收入,或者代開(kāi)預(yù)繳稅金,就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表免稅金額自動(dòng)按3%的顯示,也能不修改報(bào)成功,這種情況有影響嗎。好長(zhǎng)時(shí)間這樣了,平時(shí)也沒(méi)有注意,系統(tǒng)能報(bào),沒(méi)提醒就沒(méi)管了。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,1月份交了稅控盤(pán)的錢(qián),我按正常的在副表4和減免申報(bào)表填寫(xiě)了,但是因?yàn)楸驹率怯辛舻值模莻€(gè)主表上在不顯示這個(gè)稅控的140元,留抵也沒(méi)有增加,我這樣填寫(xiě)有問(wèn)題嗎?還 是說(shuō)在要交錢(qián)的那個(gè)月才填寫(xiě)?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
老師,這個(gè)小窗口是什么意思?到底還要不要報(bào)?
你好,需要申報(bào),已經(jīng)顯示逾期未申報(bào)了。如果申報(bào)的時(shí)候有稅額,會(huì)有滯納金