你好是的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
老師,您好,單位買了一輛自行車送給客戶了,開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我是不是應(yīng)該出招待費(fèi)?那這個(gè)可以抵稅嗎?
老師好!我單位車輛賣給了個(gè)人。應(yīng)該是公轉(zhuǎn)私吧。之前買車時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣過(guò),今天我用單位戶給買車人開(kāi)了一張13%的普票,車輛轉(zhuǎn)籍。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆錢,應(yīng)該向他收嗎?因?yàn)樵蹅円_認(rèn)收入?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無(wú)償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
我們從甲方購(gòu)買一輛車,對(duì)方給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,本來(lái)我們要賣出這輛車,但是最終沒(méi)賣出去自己使用,為了能讓車上戶,我們自己給自己開(kāi)了上戶票,這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位買了一批楊梅分別送了幾家客戶的,價(jià)值16720元,這個(gè)原本應(yīng)該做管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是做了這個(gè)科目是不是將對(duì)方代繳個(gè)稅的?
甲方代付農(nóng)民工工資,勞務(wù)公司不簽字怎么辦
個(gè)體戶申報(bào)人員工資高于5000元時(shí),計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候是否需要納稅調(diào)增
老師,總包那分包一部分給我,我給總包那開(kāi)專票,我能不能要求總包那把抵扣的增值稅要回來(lái),這樣合規(guī)嗎?
個(gè)體戶可以在財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)實(shí)收資本嗎?
殘保金申報(bào)的基數(shù)的話是管理人員,含工人的工資嗎?建筑行業(yè)
老師你好,老板今年一月到8月份開(kāi)了好多張的歺飯發(fā)票到公司,發(fā)票沒(méi)給財(cái)務(wù)也從沒(méi)說(shuō)過(guò),這個(gè)月來(lái)說(shuō)了,那這些發(fā)票都能作為招待費(fèi)入帳嗎
如果我自己買一臺(tái)新電視,賣給公司,我的第一次銷售且無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,由稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)具多少稅點(diǎn)的呢我需要交稅嗎
老師您好 我是一家旅游業(yè)公司小規(guī)模 現(xiàn)在想開(kāi)差額發(fā)票1000差額實(shí)開(kāi)700,我想問(wèn)下確定收入是按1000還是700
建筑施工合同印花稅稅率是多少
進(jìn)出口的,出口不想退稅如何操作,開(kāi)票如何開(kāi)票
那我就出 借:管理費(fèi)用招待費(fèi)4310 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅495.84 貸:現(xiàn)金4310 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出495.84 是不是這樣出就對(duì)了
你好、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
按照你直接做上面的也可以的
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,單位的社保和公積金都是由勞務(wù)公司代交的,給我們開(kāi)社保,公積金發(fā)票還有代理費(fèi)發(fā)票,公積金和社保是普票,代理費(fèi)是專票,這樣我應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄啊
你好借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,普票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
借管理費(fèi)用—社保費(fèi) 管理費(fèi)用—公積金 管理費(fèi)用—其他(代理費(fèi)) 應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 老師,這樣對(duì)嗎
你好,這樣做可以的
好的,謝謝老師
不客氣。祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝。