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老師好,請問單位買了一批楊梅分別送了幾家客戶的,價值16720元,這個原本應(yīng)該做管理費用業(yè)務(wù)招待費,但是做了這個科目是不是將對方代繳個稅的?

2024-07-26 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-26 09:01

是的,贈送給個人需要代扣代繳個稅,按偶然所得申報

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快賬用戶9579 追問 2024-07-26 09:35

那如果作為給單位的員工福利那就沒問題了是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-26 09:36

員工福利還是需要申報個稅

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快賬用戶9579 追問 2024-07-26 09:38

對,如果分發(fā)到指定個人那是需要合并計稅,那我們是作為聚會搞活動時那就不需要了對吧

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齊紅老師 解答 2024-07-26 09:41

是的,就是你說的那樣子

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快賬用戶9579 追問 2024-07-26 09:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-26 09:42

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是的,贈送給個人需要代扣代繳個稅,按偶然所得申報
2024-07-26
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費? 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-增值稅-銷項。
2023-05-19
你還,如果電視機安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費用-折舊費,如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費,即入管理費用-招待費
2024-01-09
您好,1.本地住宿費專票千萬不能抵扣的, 2.是技術(shù)總監(jiān)就入研發(fā)費用,這個可以記差旅費
2025-01-05
你可以選擇不抵扣勾選 然后價稅合計做賬
2020-10-06
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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