這個影響不大的 不影響交稅
我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)與實(shí)際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報(bào)失敗,原因?yàn)椋旱?欄[稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
老師,請問增值稅申報(bào)表第2欄次銷售額沒填寫 ,導(dǎo)致本年累計(jì)金額與第1欄次本年累計(jì)不同,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
老師你好,請問我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時,把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報(bào)時,可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,請問小規(guī)模變更為一般納稅人后,次月申報(bào)稅的時候,第一欄按適用稅率計(jì)稅銷售額的本年累計(jì)會加上小規(guī)模時候的不含稅收入嗎?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師,增值稅申報(bào)表主表的第1欄次與第2欄次本年累計(jì)金額不一致,這不會被稅務(wù)關(guān)注,對嗎?
你好是的不影響的