同學(xué),你好,這個是累計折舊和固定資產(chǎn)的差額已經(jīng)包含了
老師,處置固定資產(chǎn)時,不考慮凈殘值吧
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否考慮凈殘值
老師,固定資產(chǎn)計提折舊需要考慮凈殘值嗎?
固定資產(chǎn)可以計提折舊時不考慮預(yù)計凈殘值嗎?
處置固定資產(chǎn)用考慮殘值金額不用
公司給別人做東西是2000塊,實際收到了五千塊,開的發(fā)票是5000塊,不能原路退回去多的錢,取現(xiàn)金把多的三千塊退回去給人家,怎么合理記賬,發(fā)票又不作廢
老師,公司賬上以前的財務(wù)把裝修費用入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已折舊完,剩個殘值了,但現(xiàn)在稅務(wù)所預(yù)警,需要重新調(diào)賬,把裝修費入到長期待攤費用,如何寫分錄啊,已經(jīng)是10年前的賬了
老師,新成立工廠,1.采購了很多廚房用品灶具,金額高的做了固定資產(chǎn),金額小的放管理費用-福利費對么?2.核算成本按品種法,制造費歸集中,采購的食材準(zhǔn)備按加上外包的各部門人數(shù)分?jǐn)?。但是廚房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利費?
我們民宿掛在攜程上,8月應(yīng)收攜程11293.9元,主營業(yè)務(wù)收入11293.9/1.03,應(yīng)交增值稅328.9,平臺費是701.38元,但是平臺費的票要等次月也就是9月份開,這樣兩個月的分錄分別要怎么寫,9月份要先要先沖銷8月的,借:銷售費用-701.38貸,應(yīng)收賬款-701.38,9月再做同樣的分錄嗎?還是9月的發(fā)票拿了放在8月的分錄里,還是8月不做銷售費用分錄,等9月再做,老師,哪種賬務(wù)處理正規(guī),因為這種情況還滿多的
老師,早上好!公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓計稅依據(jù)是什么?個人所得稅是怎么計算的?
公司給別人做東西做了2000塊實際收到了五千塊,取現(xiàn)金3000退給人家,怎么合理做賬
老師好!一般納稅人開簡易計稅3個點的勞務(wù)費出去,多方也是一般納稅人,對方可以抵扣增值稅稅額嗎
老師,請問小規(guī)模可以開出13個點的發(fā)票嗎
我們公司找的幾個臨時焊工 要結(jié)工資 需要對方開什么發(fā)票過來
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報了,開具發(fā)票的人能夠紅沖?
老師,那就不用管殘值了吧?
同學(xué),你好,這個不用管了,如果固定資產(chǎn)最好賣了殘料的錢,可以借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理,