你好 你們這個(gè)是建筑服務(wù) 按建筑工程合同 按你們實(shí)際開(kāi)票出去的金額來(lái)報(bào)
對(duì)方委托我司做工程維修,沒(méi)有簽合同,簽的是委托書(shū),明確了費(fèi)用為含稅3000元,開(kāi)3%的普票。10月給對(duì)方開(kāi)了3000元的發(fā)票,這個(gè)月印花稅是怎么申報(bào)呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問(wèn)題,維修費(fèi)是承包方(我公司)維修,因我公司沒(méi)有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬(wàn)元,維護(hù)方又把發(fā)票開(kāi)給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請(qǐng)款10萬(wàn)元,開(kāi)具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬(wàn)后,實(shí)際撥款才4萬(wàn),發(fā)包方扣除的6萬(wàn),是否可以開(kāi)具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?沒(méi)有發(fā)票,我司入不了賬?
掛靠在我單位的公司,勞務(wù)總包工程,(我們收掛靠費(fèi)的)我們給甲方開(kāi)票100萬(wàn),甲方直接支付給工人工資100萬(wàn),100萬(wàn)沒(méi)走我們的公賬,有簽代發(fā)工資委托授權(quán)書(shū),這樣有問(wèn)題嗎?怎么做賬?合同1170W,還有我們的印花稅是一次性繳納嗎
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2021年8月份發(fā)出煙葉1批,實(shí)際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關(guān)情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費(fèi)7800元、增值稅1014元,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒(méi)有同類煙絲的銷售價(jià)格)(2)車間領(lǐng)用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開(kāi)具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為33900元(4)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,開(kāi)具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60./x-)。發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票(對(duì)方是增值稅一般納稅人),不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額4000元要求計(jì)算(乙類卷煙稅率36%,150元/箱。煙絲稅率30%(1)卷煙廠9月份的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
1.某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務(wù),計(jì)算該廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅是多少。(1)卷煙廠從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉(不考慮煙葉稅),收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款為60萬(wàn)元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費(fèi)為10萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價(jià)90萬(wàn)元。委托加工收回的煙絲50%對(duì)外直接銷售,取得不含稅收入65萬(wàn)元,另50%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。(2)銷售自產(chǎn)卷煙400標(biāo)準(zhǔn)箱,貨物不含稅價(jià)款850萬(wàn)元,已辦妥銀行托收手續(xù)。(3)節(jié)日前夕贈(zèng)送客戶5箱進(jìn)口卷煙,不含稅價(jià)50萬(wàn)元。
某某分公司(國(guó)有獨(dú)資)這代表什么意思?
發(fā)行債券的利息高于股票,為什么還要選擇債券,怎么比較的?
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個(gè)體戶如果開(kāi)20萬(wàn)的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費(fèi)稅啥的么
老師好,請(qǐng)問(wèn):考試的時(shí)候,電腦上怎么怎么打出來(lái)[中括號(hào)]、{大括號(hào)} 。。而且如果涉及到大括號(hào)這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計(jì)稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號(hào)里是應(yīng)計(jì)折舊額)[中括號(hào)里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價(jià)值]{大括號(hào)里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報(bào)銷用 車站報(bào)解 是什么意思
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
3000是含稅的,要換算為不含稅的申報(bào)嗎?沒(méi)有合同只有開(kāi)票的話是不是也要申報(bào),印花稅稅額怎么計(jì)算呢
你好? 你們合同沒(méi)有簽訂的話 按不含稅來(lái)報(bào) 是的? ? ? ? 按建筑工程? 3000的不含稅 *萬(wàn)分之三
謝謝樂(lè)老師
沒(méi)事的。 希望能幫到你? ? ?