您好,不能抵扣,可以做成本
發(fā)生的出差的機(jī)票退票費(fèi)可以作為進(jìn)項稅抵扣嗎
老師,合作社給我開進(jìn)來的山楂普票,我可以用票面金額乘以9個點抵扣緊張, 如果是合作社給我開進(jìn)來的免稅其他產(chǎn)品,我可以抵扣9個嗎還是13個? 我開出去本身就是免稅的銷項也不用交
老師,我們開出去機(jī)械租賃費(fèi)9%的專票,回來的進(jìn)項是13%的機(jī)械租賃專費(fèi),我們可以抵扣嗎?
這種代定機(jī)票費(fèi)開具的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師你好,日本合作人員來中國,機(jī)票費(fèi)我們報銷,這個機(jī)票費(fèi)可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
【母題1·多選題·2020年】企業(yè)采取的下列措施中,能夠減少營運(yùn)資金需求的有( )?! ?A.加速應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn) B.加速存貨周轉(zhuǎn) C.加速應(yīng)付賬款的償還 D.加速固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 老師幫我解析一下這個題
老師,有會計從業(yè)資格證了還必要重新考個會計初級證嗎?
老師,剛?cè)肼氁患夜荆~務(wù)處理有好幾個主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務(wù)是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒有財務(wù)軟件,請問現(xiàn)在我要怎么開展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導(dǎo),謝謝
我開出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?我的銷項沒有工程服務(wù)費(fèi)。(不好意思老師,剛才沒說全面。)
可以的,這種是可以抵扣的
老師,我沒有開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我開的免稅的機(jī)耕服務(wù)發(fā)票。但進(jìn)項是含稅的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這個可以抵扣嗎?
這個是用于免稅服務(wù),是不能抵扣的
進(jìn)項不可以抵扣,成本可以對吧?
是的,價稅合計一起入成本