你好? ? ? ?你收到補助的時候做 : 借銀行存款貸遞延收益 。? ?以后發(fā)生支付:借費用或者成本貸銀行存款? ?結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益 “借 遞延收益 貸其他收益 或營業(yè)外收入? ”
上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務(wù)報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件。根據(jù)國家相關(guān)政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應(yīng)納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進(jìn)行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字?jǐn)?shù)原因發(fā)布了全部題目
關(guān)于政府補助。 2020年3月申請成功了,但是未收到,后期每6個月政府房租補貼 款都是64萬。 (其他收益 與 政府補助利得 遞延收益 這幾個科目怎么轉(zhuǎn)換?)2020年3至8月的每個月會計分錄是什么?
老師我們單位收到政府補貼500萬 這個錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請問收到的這個房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬 當(dāng)時做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費用確認(rèn)其他收益 這500萬需要繳稅嗎
甲公司對政府補助采用總額法進(jìn)行會計核算,其與政府補助的相關(guān)資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國家相關(guān)政策,甲公司向政府補助有關(guān)部門提交了 購置A環(huán)保設(shè)備的補貼申請,2021年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設(shè)備并立即投入 使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災(zāi)害導(dǎo)致A環(huán)保設(shè)備報廢且無殘值,相關(guān)政府 補助無需退回。 本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。 計算甲公司2021年7月政府補貼款分?jǐn)傆嬋氘?dāng)期損益的金額并編制會計分錄。(4)2021年7月政府補貼款分?jǐn)傆嬋氘?dāng)期損益的金額=12/5/12=0.2(萬元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
2021年2月1日甲公司收到政府補貼其購買環(huán)保設(shè)備的款項200萬元,甲公司于2021年3月20日支付500萬元購入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計適用年限為8年,預(yù)計凈殘值為0.采用年限平均法計提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對外銷售,甲公司采用總額法對政府補助進(jìn)行處理,不考慮其他因素,該政府補助對2021年度營業(yè)利潤的影響金額為多少,? 這道題一開始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計提折舊借制造費用46.875貸累計折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營業(yè)利潤嗎
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
不太明白 房租不是平均到每個月嗎?
你好? ? ? ?是的 房租是你們按月來支付 。 你收到補助 是一起收到的 先計入遞延收益 去核算。? 到時按月支付了 房租 在把遞延收益 按月來結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益 或營業(yè)外收入
還有其他收益與營業(yè)外支出有什么區(qū)別?影響稅么?
麻煩您請說的詳細(xì)一點不要像第一條那么籠統(tǒng) 我真非常太懂
你好? 與日?;顒佑嘘P(guān)的計入其他收益。? 與日?;顒訜o關(guān)的計入營業(yè)外收入? ??