你好 是多繳納了稅款嗎 還是什么情況 這樣好判斷怎么來做科目

請問一下 本來要抵扣的海關繳款書 不小心點到退稅里去了 在退稅系統(tǒng)-在線申報 -扣稅憑證誤勾退稅且未報退稅回退申請 現(xiàn)在顯示這個
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師,我們有一個月的附加稅報錯了,已繳款?,F(xiàn)在申請退稅款退回賬戶了,這退回來的款憑證應該怎么記?
老師,我們這個月申請了增量留底退稅,現(xiàn)在稅款已經(jīng)退到賬戶,稅務局要求申報一下,退回公司的留底稅額公司打算用于干什么,這個我該怎么申報么?
老師,本月個稅我已申報并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯誤,我就更正申報了,這樣更正后稅額就應該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請問這個多交的稅款會從付出去的賬戶退回來嗎?
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
對,是多繳納的稅款
你好 那你就 做 借銀行存款貸應交稅費-應交城建稅等? ?沖計提 :借稅金及附加 負數(shù)貸? ?應交稅 費-應交城建稅等?負數(shù)