您好,您是取消了,所以是審核作廢的嗎

請(qǐng)問(wèn)一下 本來(lái)要抵扣的海關(guān)繳款書(shū) 不小心點(diǎn)到退稅里去了 在退稅系統(tǒng)-在線申報(bào) -扣稅憑證誤勾退稅且未報(bào)退稅回退申請(qǐng) 現(xiàn)在顯示這個(gè)
老師,您好!我想咨詢(xún)關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來(lái)因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個(gè)月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)需要怎么做呢?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
之前有張發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選,后來(lái)因發(fā)票需要重開(kāi),則向稅務(wù)那邊申請(qǐng)進(jìn)貨憑證信息退回。也審核了。為什么現(xiàn)在在抵扣勾選或者退稅勾選未勾選項(xiàng)找不到這張發(fā)票?是系統(tǒng)還沒(méi)上傳這個(gè)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢(xún)一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門(mén)面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣(mài)給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶(hù)忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?


我沒(méi)有取消,遞交審核,顯示流程不給辦理
那您或者直接問(wèn)稅務(wù)局,應(yīng)該是可以更正的