實(shí)務(wù)中就做借管理費(fèi)用 殘保金 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以,之前沒有計(jì)提做這樣就可以
老師 殘保金交去年的 怎么做分錄
退的19年交的殘保金,怎么做分錄
老師,今年交去年的殘保金會計(jì)分錄怎么做?
老師,交殘保金的會計(jì)分錄怎么做?
老師好,9月份做的分錄:借管理費(fèi)用-殘保金 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘保金 10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交殘保金 貸:銀行存款 11月份全額退回 殘保金 請問下老師分錄怎么做
供應(yīng)商公司注銷了,我們公司還欠對方87萬,能轉(zhuǎn)給對方法人嗎?需要準(zhǔn)備什么材料備查
甲供材,才能開3%的發(fā)票 ,是什么意思?
老師好 公司注銷需要做哪些準(zhǔn)備
老師好,想問一下,個稅匯算清繳,年收入不到12萬可以不用匯算對不
老師我公司員工7月份漲工資,8月申報(bào)社保補(bǔ)交了7月社保產(chǎn)生了滯納金1.25元,我可以直接記到管理費(fèi)用醫(yī)保的單位部分嗎
請問,建筑企業(yè)項(xiàng)目安全責(zé)任險及什么明細(xì)科目,分錄是什么
收到客戶a預(yù)付款,記成b客戶付的了,收入也入的b客戶,這種情況怎么調(diào)整賬務(wù)
個體戶升有限公司麻煩嗎老師,自己能去做嗎
老師,我們?yōu)槭裁匆龈鞣N結(jié)轉(zhuǎn)?。靠缒杲Y(jié)轉(zhuǎn)這個好理解,比如庫存商品的數(shù)量、庫存現(xiàn)金、銀行存款等結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬本上,承上啟下
請問老師 這個應(yīng)納稅額為什么是0,銷項(xiàng)稅額不是比進(jìn)項(xiàng)大嗎
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為啥還要弄一個其他應(yīng)付款
過渡下科目這個,你這個之前沒有計(jì)提,可以直接做借管理費(fèi)用 貸銀行也可以