借銷售費用 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),借銀行

老師,我問下公司購買的車輛支付了保險借:銷售費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項 銀行存款?,F(xiàn)過戶了產(chǎn)生退保的費用我們開了紅字信息表,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了。錢也收到了。要怎么做分錄
老師,請問單位車輛是9月份交的保費,在12月份賣出車輛,保險公司退回了2090.94的保費,并開具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費用-保險費(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對嗎?老師,請指教。
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險當(dāng)月正常入的費用,含稅金額2025.55 借:銷售費用—1910.9 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險, 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退???,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 保險公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
公司購買的車險6000元,借:費用 銷項稅額,貸:銀行存款,3個月后退保險,開紅字發(fā)票信息表,收到退款4000元,收到負(fù)數(shù)發(fā)票6000元和正數(shù)發(fā)票2000元(含稅),應(yīng)該怎么做分錄
21年買的保險,進(jìn)項票認(rèn)證了,入賬借管理費用,應(yīng)交稅費進(jìn)項,貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
好的,謝謝
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了