你好,超出部分是調(diào)增應(yīng)納稅所得額 可能需要納稅,也可能不需要納稅 如果本來(lái)就是盈利,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅=調(diào)增金額*所得稅稅率?
福利費(fèi)超過(guò)工資薪金總額的14%的那一部分是不是要納稅 怎么納稅的
老師你好,職工福利費(fèi)不超過(guò)工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費(fèi)用里邊的福利費(fèi)不得超過(guò)當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過(guò)后就按照超過(guò)的部分來(lái)繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個(gè)例子呢
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予稅前扣除是嗎
福利費(fèi)不能超過(guò)工資薪金總額的14%,這里的工資總額怎么算呢
老師我想問(wèn)一下、職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中、職工福利費(fèi)支付如果沒(méi)有超過(guò)工資總額的14%、那么稅收金額是填賬載金額還是總額的14%
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問(wèn),以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說(shuō)外帳要盡量做模糊,那請(qǐng)問(wèn)外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意+未付對(duì)價(jià)或者不善意+未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫(xiě)的對(duì)么?
老師,比如我們是一個(gè)個(gè)體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開(kāi)著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫(kù)單,我們什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對(duì)加上乙公司利潤(rùn)不理解。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是費(fèi)用嗎 怎么也要納稅
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要按稅法規(guī)定做納稅調(diào)增處理,調(diào)增了應(yīng)納稅所得額,就可能導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的?