你好,超出部分是調(diào)增應(yīng)納稅所得額 可能需要納稅,也可能不需要納稅 如果本來就是盈利,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅=調(diào)增金額*所得稅稅率?
福利費(fèi)超過工資薪金總額的14%的那一部分是不是要納稅 怎么納稅的
老師你好,職工福利費(fèi)不超過工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費(fèi)用里邊的福利費(fèi)不得超過當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過后就按照超過的部分來繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個(gè)例子呢
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予稅前扣除是嗎
福利費(fèi)不能超過工資薪金總額的14%,這里的工資總額怎么算呢
老師我想問一下、職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中、職工福利費(fèi)支付如果沒有超過工資總額的14%、那么稅收金額是填賬載金額還是總額的14%
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是費(fèi)用嗎 怎么也要納稅
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要按稅法規(guī)定做納稅調(diào)增處理,調(diào)增了應(yīng)納稅所得額,就可能導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的?