你好!你這個收入是怎么做的分錄。

我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個人把錢轉到老板的私人賬戶,然后老板轉到我們的公戶代扣代繳,這個怎么寫分錄? 收款時:借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業(yè)務收入-服務費 上交時:借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
老師,商戶原先交的水費700,我做的是 借其他應收款~支付寶700,貸主營業(yè)務收入700,現(xiàn)在商戶不租了,退款,結果老板沒退人家,自己留了,(不在公司個人拿了)老板意思這個錢還有做退款然后自己留,怎么做賬?我做的內部帳,錢都進老板個人卡上所以進的錢都掛他身上了
老師,我公司借我老板私人的錢買辦公用品,給員工發(fā)工資,記入其他應付款—老板,而有部分主營業(yè)務收入又入了老板的個人帳戶,記入其它業(yè)務收入—老板!那我該如何處理應該向老板收的錢和付的錢?不能一直掛帳吧?
老師,我們公司一部分主營業(yè)務收入直接進老板私戶,作為公司的應收賬款,老板沒有打回公司賬戶,直接拿去還他的欠款了!因為之前公司面臨破產,老板都是借親戚朋友的錢給公司員工發(fā)工資的,現(xiàn)盈利就直接還朋友了!那主營業(yè)務收入進私帳,又直接還欠朋友的錢了!我該怎么做分錄?
公司去年成立的實收資本為零,老板一直用自己的錢往公司投入都記不到了其他應付款,員工開支每月開支八萬多沒有從公司銀行中賬戶走,老板說是他個人給員工開支了,所以我把這筆賬掛到其他應付款可以嗎正好充老板的帳。說明(他這個公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營業(yè)務成本貸其他應付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我們是少兒培訓機構,預收一年的學費,中間有退費,收到預繳學費進了老板私人的賬戶,我是借:應收帳款—老板貸:預收賬款
你好!你現(xiàn)在借其他應付款 貸應收賬款——老板。
公司有應該向老板收回的錢,應收賬款又有向老板借的錢!我是不是需要扣掉應收賬款的部分或者其他應付賬款部分?也就是沖銷部分?
你好!是的。就是相互沖減的意思。